你好,正常的話你要盤點,先盤點好庫存,然后讓賬務(wù)上和實際的庫存一致,然后后期的話買一個入庫單,出庫單,每次領(lǐng)貨的時候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。
我們是委托加工,一批貨組合一起發(fā)貨,那我賬上不是都要做領(lǐng)用材料再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果原材料一部分材料直接銷售,一部分通過領(lǐng)用材料后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,那可以嗎?庫存盤虧要怎么做?補稅嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我想知道庫存這月比上月少了多少,應(yīng)該怎么算呢?不能直接把庫存的期末數(shù)減上月庫存的基末數(shù)啊,因為這月有入庫和出庫了,那怎么回答和計算呢?
老師,我們銷售材料,用的進銷存系統(tǒng)。問一下結(jié)轉(zhuǎn)成本的事。正常情況下,我們當(dāng)月銷售,按出庫的累計庫存就可以結(jié)轉(zhuǎn),但現(xiàn)在涉及有一部分開了票,有一部分還未開票,還有一部分不開票,我這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?~~我是想按開發(fā)票對應(yīng)的來結(jié)轉(zhuǎn)成本,但太多了,也剔不出來,假如我按出庫一起結(jié)轉(zhuǎn),會不會有啥問題
老師,前幾個月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來結(jié)轉(zhuǎn),因為沒有出入領(lǐng)料單?,F(xiàn)在盤點庫存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫,內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點,只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接啊!
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫單也是有入庫的也有沒入庫的,財務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本,記得賬,年底庫存賬實差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個新財務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫存308噸;庫存商品賬上-185噸,實盤280噸,我一月份建賬接著這些錯誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實際盤點數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
老師,我準(zhǔn)備工商年報,注冊聯(lián)絡(luò)員時,法人信息我核對很多遍沒問題,可是總是提示企業(yè)法人匹配錯誤,這是什么原因啊,現(xiàn)在都登不進去
凍玉米,是屬于免稅的項目?因為凍肉是免稅的
裝卸費的稅收編碼是屬于勞務(wù)還是物流助輔
老師求一份工商年報網(wǎng)扯
美金賬戶收到外匯多久不收款就原路退還?
加油預(yù)付卡充值怎么做帳
A公司從2019年開始將B公司納入合并范圍編制合并財務(wù)報表。A公司2019年6月20日從B公司購進不需要安裝的設(shè)備一臺,用于公司行政管理,設(shè)備價款192萬元(不含增值稅,增值稅率為13%)以銀行存款支付。該設(shè)備為B公司生產(chǎn),其生產(chǎn)成本為144萬元。A公司對該設(shè)備采用直線法計提折舊,預(yù)計使用年限4年,預(yù)計凈殘值為零。要求:編制A公司2019、2020年度合并抵銷分錄。
你好老師,請問一下股權(quán)變更與法人變更一起流程
老師,我們的公司是買進來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?
寧波更改報關(guān)單需要提交一些什么資料呢
盤點庫存以后,我應(yīng)該做賬務(wù)處理。分錄,
盤點庫存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話,通過待處理財產(chǎn)損益調(diào)整一下,比如說你盤點的比你賬面的多的話,嗯,比賬面上多的話,借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益,借貸處理財產(chǎn)損益貸管理費用。
這樣調(diào)整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來處理就可以了。