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老師,前幾個月的生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)按開票百分比來結(jié)轉(zhuǎn),因為沒有出入領(lǐng)料單?,F(xiàn)在盤點庫存,后期我想正常領(lǐng)料,入庫,內(nèi)賬,我應(yīng)該怎么記賬

2022-08-16 11:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-16 11:46

你好,正常的話你要盤點,先盤點好庫存,然后讓賬務(wù)上和實際的庫存一致,然后后期的話買一個入庫單,出庫單,每次領(lǐng)貨的時候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。

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快賬用戶8207 追問 2022-08-16 11:54

盤點庫存以后,我應(yīng)該做賬務(wù)處理。分錄,

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:56

盤點庫存以后,你先看看跟你賬面上有什么差異啊,如果有差異的話,通過待處理財產(chǎn)損益調(diào)整一下,比如說你盤點的比你賬面的多的話,嗯,比賬面上多的話,借庫存商品貸待處理財產(chǎn)損益,借貸處理財產(chǎn)損益貸管理費用。

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齊紅老師 解答 2022-08-16 11:56

這樣調(diào)整以后它就正常了,你后期按照正規(guī)的流程來處理就可以了。

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你好,正常的話你要盤點,先盤點好庫存,然后讓賬務(wù)上和實際的庫存一致,然后后期的話買一個入庫單,出庫單,每次領(lǐng)貨的時候直接開單據(jù),這樣后期結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒問題。
2022-08-16
這個根據(jù)你的實際情況來,那么你委托加工的話,你首先是領(lǐng)用材料,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀。如果說直接銷售的這一部分,你就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本。
2020-12-01
你好 ;? 不管是否開票 ; 你們就按照實際出庫的一起結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ? ?報無票收入 和開票收入分別做賬 體現(xiàn)明細; 結(jié)轉(zhuǎn)全部成本? ?
2022-07-25
之前會計做的賬務(wù)上沒有附原始單據(jù)嗎?
2021-10-24
你好!老師也沒有辦法。沒有數(shù)據(jù)老師也做不出來。 你這個沒有辦法做到那么細。 但是可以做個大概的數(shù)據(jù)
2023-03-14
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