他不需要預(yù)繳,一般計稅的他次月是銷項稅額減進(jìn)項稅額
老師您好!建筑勞務(wù)公司一般納稅人,有一筆業(yè)務(wù)合同總金額是500萬元,已開票含稅價100萬元,已收款90萬元,還有10萬元是付款方(發(fā)包方)為我公司代發(fā)這項目上的人工費,請問老師這筆業(yè)務(wù)如何處理呢?謝謝!
老師請問下,問題①打個比方:建筑項目在外地預(yù)交2000萬工程的稅并取得完稅證明,馬上要開2000萬多的票,但是公司每個月票量只有300多萬,發(fā)票不夠,這種情況怎么辦,是申請臨時增量,還是怎么處理, 問題② 正常的本地項目,不用在外地預(yù)繳稅,如果需要臨時增票量,需要在本地預(yù)繳稅嗎。問題③公司現(xiàn)在是十萬元版的發(fā)票,如果也要升級百萬版的,需要什么程序,縣里批還是市里批。問題比較多 謝謝老師了
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產(chǎn)總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務(wù)費成本不夠差50萬,可以在12月預(yù)計做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務(wù)發(fā)票,這個可以預(yù)計做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報
老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級要求我們幫完成任務(wù),預(yù)交增值稅20萬,收入2222222元,申報表一我填在未開票欄,請問要確認(rèn)收入嗎?企業(yè)所得稅也要確認(rèn)這筆收入嗎?成本?
甲建筑公司是增值稅一般納稅人,2020年在 B縣和C市各有1個在建項目。B縣在建項目按照簡易計稅方法計算增值稅;C市在建項目使用一般計稅方法計稅。2020年12月業(yè)務(wù)情況如下: (1)在B縣取得含稅建筑收入101.8萬元,支付含稅分包款40萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)在C市取得含稅建筑收入169萬元,支付含稅分包款60萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(3)將2018年5月購人的一座位于C市的材料倉庫轉(zhuǎn)讓,原購入時取得一般計稅方法的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價稅合計金額220萬元,轉(zhuǎn)讓時開具增值稅專用發(fā)票,取得價稅合計金額275萬元。(4)甲公司當(dāng)月采購建材發(fā)生進(jìn)項稅額20萬元(專用于一般計稅項目),取得增值稅專用發(fā)票;發(fā)生橋、閘通行費4.2萬元,取得通行費發(fā)票。計算:甲公司在B縣、C市預(yù)繳的建筑服務(wù)增值稅、在C市預(yù)繳的不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓增值稅、向A市主管稅務(wù)機關(guān)實際繳納的增值稅
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?
你好 請問一般餐飲店具體要對哪些商品進(jìn)行盤點呢