你好 出具一個代付的協(xié)議附上代付的回單 把應收賬款10萬和應付職工薪酬10萬對沖即可
老師您好!建筑勞務公司一般納稅人,有一筆業(yè)務合同總金額是500萬元,已開票含稅價100萬元,已收款90萬元,還有10萬元是付款方(發(fā)包方)為我公司代發(fā)這項目上的人工費,請問老師這筆業(yè)務如何處理呢?謝謝!
老師您好!我公司一般納稅人,貸款買了一臺設備。設備總價200萬(發(fā)票全額開具),保險費8千元,貸款中介融資服務費5萬元,首付款50萬,后期還款每期還款7萬元(包含本金和利息),24期還完。這筆業(yè)務該怎么處理?固定資產(chǎn)總價具體多少?每項分錄該怎么做?金額多少?謝謝老師!
老師你好,我司有一筆100萬的研發(fā)服務收入,在上個月已經(jīng)收到款,但是因為財務采用按合同期分月確認收入的,所以體現(xiàn)著利潤表的收入僅為50萬元,但在資產(chǎn)負債表中會計又把這100萬元計入了應收帳款行次,同時因為這筆錢已經(jīng)打進銀行賬戶,所以在貨幣資金中也包含了這100萬元,所以導致資產(chǎn)總額比實際多。請問這種問題如何處理,我們會計記賬方式是否有誤?謝謝
老師您好!我們建筑公司。應收賬款100萬,甲方代付工資?,F(xiàn)在我們做了工資表應發(fā)工資50萬,代扣個人所得稅1萬,實發(fā)工資49萬?,F(xiàn)在甲方發(fā)工資時按照實發(fā)工資49萬元發(fā)放,個人所得稅1萬元有工人自己承擔但是這1萬元的個人所得稅有我公司申報繳納了。這筆業(yè)務分錄怎么做?金額各是多少?。恐x謝老師!
老師您好,我們是一家一般納稅人的建筑公司,向甲方開具工程款發(fā)票不含稅金額100萬元,稅額3萬元,加稅合計金額是103萬元,是簡易計稅的,請問老師我在項目所在地預交的增值稅付加稅,企業(yè)所得稅,個稅怎么做分錄
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?