借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
房地產(chǎn)公司,開票了但是錢還沒收到,怎么做會計分錄
一般納稅人發(fā)生無形資產(chǎn)退回,進項稅抵扣留抵退稅款也收到銀行賬戶了,是先開紅字信息表還是先做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務處理和會計分錄怎么做
老師,購買固定資產(chǎn),發(fā)票收到了,但是我們公司還未給對方公司轉(zhuǎn)錢,怎樣做會計分錄?
驗收了一個無形資產(chǎn) 但是對方還有一張專票沒開過來 怎么入賬,攤銷?后期收到發(fā)票怎么調(diào)整無形資產(chǎn)以及攤銷?
老師,現(xiàn)實里,如果收了錢沒開發(fā)票,還有,開了發(fā)票。沒收款,或者錢沒收到,先開發(fā)票,會計分錄怎么處理?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
那什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
開了發(fā)票,就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了
無形資產(chǎn)不進資產(chǎn)處置損益嗎
因為開了發(fā)票,建議入其他業(yè)務收入,為了增值稅申報收入與企業(yè)所得稅申報收入保持一致。