你好 借:固定資產(chǎn),?貸:應(yīng)付賬款
老師好,請(qǐng)問公司購買固定資產(chǎn),對(duì)方己開票,但固定資產(chǎn)未收到,分錄怎么做
老師:我是工程項(xiàng)目,項(xiàng)目部采購了一臺(tái)機(jī)器,給我們錢但未給,是甲方讓釆購的以后會(huì)收回,這樣我是不用做固定資產(chǎn)嗎,我收到這臺(tái)機(jī)器發(fā)票3萬該怎么寫分錄
老師請(qǐng)問 公司收到對(duì)方公司給的勞務(wù)加工的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們是購買方
購買的固定資產(chǎn)對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,我公司錢也沒支付,但是固定資產(chǎn)已經(jīng)給我公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做
購買的固定資產(chǎn)對(duì)方?jīng)]給發(fā)票,我公司錢也沒支付,但是固定資產(chǎn)已經(jīng)給我公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
收到錢應(yīng)該是:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
你好,是支付款項(xiàng),而不是收到錢
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。