借:銀行存款11000 ? ? ? 管理費用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,我公司1月份收到一份服務(wù)費專票,我做賬:借管理費用,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款,現(xiàn)對方說發(fā)票是免稅項目,不能開專票要沖紅,我已認(rèn)證進(jìn)項稅,給對方開了紅字信息表,現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬?
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費–增值稅進(jìn)項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預(yù)付賬款??梢赃@樣做嗎?
老師,您好!7月份發(fā)生一筆業(yè)務(wù)款未付票已開未收到票,可以借:管理費用6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,11月收到2張發(fā)票款已付,沖7月的分錄,借:管理費用-6000,貸:其他應(yīng)付款——××單位6000,借:管理費用:6603.78應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)396.22 貸:銀行存款7000
老師,如果三月一筆預(yù)付費用記錯分錄記成費用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
請問老師 上個月做借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額 貸銀行存款這個月才發(fā)現(xiàn)分錄錯了 要如何調(diào)整 上個月進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證了
租賃電動叉車月付預(yù)付款是計入管理費用還是應(yīng)付賬款,怎么做分錄,預(yù)付了7月份的和已經(jīng)支付了6月份20天的賬款
老師好,請問員工機(jī)票如何做賬呢?
出口退稅產(chǎn)品入庫日期不對,會查嗎
老師,我們本身生產(chǎn)出口貨物,但是老板不愿意用這個生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,要單獨成立一個進(jìn)出口貿(mào)易公司,把貨物賣給貿(mào)易公司,再從貿(mào)易公司出口退稅,有沒有這個必要?對公司有利還是弊?退稅方面那個更多?
出口退稅產(chǎn)品入庫日期不對,會查嗎
原料,領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫,按照真實的來,公沒有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少,月月盤庫,盤點庫存保持一致,暫估成本
老師,這幾項怎么弄: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,資產(chǎn)評估報告,股權(quán)原值證明材料,轉(zhuǎn)讓收入偏低證明材料。
我們是生鮮配送公司,配送蔬菜,肉,水產(chǎn),大米,糧油等給學(xué)校,想問下增值稅這塊的注意事項
開給個人的銷售發(fā)票名稱欄能為個人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請問申請專利的官費,服務(wù)費怎么賬務(wù)處理