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上個月收到的發(fā)票11220已付款并認(rèn)證入賬,借管理費用,借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸:銀行存款,本月對方紅沖發(fā)票11000并退款11000,如何記會計分錄

2025-06-30 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 15:28

借:銀行存款11000 ? ? ? 管理費用 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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您好,本月是借管理費用(紅字)、應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅)(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字)
2020-11-02
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
借管理費用 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
2025-03-03
您好,借管理費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)
2023-07-09
你好,你正確的應(yīng)該是什么樣子?我看看如何調(diào)整
2022-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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