那個計入業(yè)務(wù)招待費
甲企業(yè)是國家重點扶持的大型環(huán)保高新技術(shù)企業(yè),主要從事節(jié)能減排技術(shù)改造,2020年經(jīng)營情況如下:(1)全年產(chǎn)品銷售收入4000萬元。(2)全年實際發(fā)生合理工資200萬元,職工福利費34萬元、職工教育經(jīng)費5萬元、工會經(jīng)費萬元、發(fā)生補充醫(yī)療保險8萬元。(3)全年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費30萬元、新技術(shù)研究開發(fā)費用400萬元;(4)發(fā)生廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費650萬元;◇5)當年閑置廠房計提折舊15萬元,未投入使用的機器設(shè)備計提折舊10萬元;(6)當年直接向養(yǎng)老院捐贈20萬元;(7)發(fā)生非廣告性質(zhì)的贊助支出8萬元;(8)購入運輸車輛支付價款20萬元。(9)當年3月份因生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生借款300萬元,其中向金融企業(yè)借款250萬元,期限6個月年利率為6%,向非金融企業(yè)丙公司借款50萬元,期限為6個月,年利率為10%,利息均己支付。(10)通過市民政部門用于公益事業(yè)捐贈支出80萬元。直接向某小學捐贈9萬元,向貧困戶王某捐贈2萬元。(11)企業(yè)實現(xiàn)的利潤總額為750萬元。(12)繳納行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。①計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費準子扣除()萬
甲企業(yè)是國家重點扶持的大型環(huán)保高新技術(shù)企業(yè),主要從事節(jié)能減排技術(shù)改造,2020年經(jīng)營情況如下:(1)全年產(chǎn)品銷售收入4000萬元。(2)全年實際發(fā)生合理工資200萬元,職工福利費34萬元、職工教育經(jīng)費5萬元、工會經(jīng)費萬元、發(fā)生補充醫(yī)療保險8萬元。(3)全年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費30萬元、新技術(shù)研究開發(fā)費用400萬元;(4)發(fā)生廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費650萬元;(5)當年閑置廠房計提折舊15萬元,未投入使用的機器設(shè)備計提折舊10萬元;(6)當年直接向養(yǎng)老院捐贈20萬元;(7)發(fā)生非廣告性質(zhì)的贊助支出8萬元;(8)購入運輸車輛支付價款20萬元。(9)當年3月份因生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生借款300萬元,其中向金融企業(yè)借款250萬元,期限6個月年利率為6%,向非金融企業(yè)丙公司借款50萬元,期限為6個月,年利率為10%,利息均己支付。(10)通過市民政部門用于公益事業(yè)捐贈支出80萬元。直接向某小學捐贈9萬元,向貧困戶王某捐贈2萬元。(11)企業(yè)實現(xiàn)的利潤總額為750萬元。(12)繳納行政罰款2萬元,稅收滯納金1萬元。②企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費不準在稅前扣除的金額為()萬元
公司是某個美容院產(chǎn)品的湖北省總代,端午節(jié)送給各個店家的粽子,是記入業(yè)務(wù)宣傳費還是招待費啊
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門面房用于餐廳經(jīng)營,合同約定每月租金為3萬元,租期為12個月 問為啥分攤后月租金收入未超過10萬元,免征增值稅?
請問如果公司開票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費用抵嗎?,跟開市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個人,交多少的個稅?
老師,我接了代理記賬公司的20多戶客戶,月底要交接,我應該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責任呢?資料清單怎么列呢?
中級職稱報名地址?老師
老師報表重分類如果負債類為負數(shù),就把負數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時變成正數(shù)
供應商開給我們的負數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應該放在憑證里面嗎?
有一個語音直播平臺他讓我提供身份證支付號碼說會保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺上掛賣,怎么來確認收入和做賬呢
個體戶一個季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
銷售費用-招待費嗎
是的,就是那樣做的
但是損益表里銷售費用下面沒有招待費這一項,只有管理費用下面有,我該怎么填?
那么你就做到管理費用就行