您好,要的,你們做負(fù)數(shù)分錄
#提問#老師,沖紅的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)抵扣發(fā)票應(yīng)該放在哪里?是粘在憑證后面,還是放在抵扣發(fā)票哪?還有就是入庫(kù)的材料沒有退給供應(yīng)商,我應(yīng)該怎么出庫(kù)存金額?
老師你好,我已經(jīng)認(rèn)證過得發(fā)票現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,那我已認(rèn)證的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要從憑證里取出來還給他嗎
供應(yīng)商開給我們的紙質(zhì)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)弄丟了,我們可以用供應(yīng)商的記賬聯(lián)復(fù)印件做賬嗎?
老師 我司由于退貨 但原來供應(yīng)商給我們開的發(fā)票已抵扣,所以供應(yīng)商給我們開紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票) ,這個(gè)紅字發(fā)票我司在增值稅抵扣平臺(tái)上可以看到嗎
供應(yīng)商開的負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)放在一起入賬裝訂到賬冊(cè)里面嗎 未抵扣的
老師,物業(yè)公司,實(shí)際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費(fèi),那么是否按照實(shí)際收款的物業(yè)費(fèi)申報(bào)增值稅,那些未繳納的待繳納后申報(bào)增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務(wù)那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請(qǐng)問交接時(shí)備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務(wù)查到了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師老房產(chǎn)土地稅都是按年稅率計(jì)算嗎
老師。晚上好。我們公司的充電樁稅局發(fā)現(xiàn)用2024年電量大,喊公司自查是否是自用或者是銷售電。2024年的電費(fèi)都是本公司繳納的,實(shí)際這個(gè)充電樁的情況是一部分自用,一部分是給老板名下的另一個(gè)公交車公司的公交車充電用。公交車公司也一直沒有跟我們公司結(jié)算也沒有轉(zhuǎn)錢給我們公司。那么,現(xiàn)在我們公司是不是在這個(gè)月開具銷售收入的票給公交公司,并喊公交公司結(jié)算這個(gè)電費(fèi)。然后我們公司在七月再補(bǔ)申報(bào)這個(gè)稅。這樣操作是可行的嗎?
老師你好,我們是一家建筑企業(yè)??偣驹诤幽希诤颖笔〉囊粋€(gè)地級(jí)市承包了一個(gè)項(xiàng)目,并在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患要?dú)立核算的分公司,就是在收到預(yù)收款的時(shí)候,用不用預(yù)交稅費(fèi)呢,是總公司交呢。還是分公司預(yù)交,
公司辦公室租賃日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9萬,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款請(qǐng)問會(huì)計(jì)如何做賬,公司籌建期大概2年!
本題D選項(xiàng)調(diào)整的資本公積怎么理解?請(qǐng)老師指教
你好老師我咨詢一下公司給員工補(bǔ)償辭退工資要申報(bào)個(gè)稅嗎
你好 老師 選項(xiàng)C為什么計(jì)入管理費(fèi)用 百度上有說錯(cuò)的 不太明白
甲公司2x23年4月1日外購(gòu)一項(xiàng)S商標(biāo)權(quán),不含稅價(jià)款為500萬元。S商標(biāo)權(quán)的法律保護(hù)年限為10年,甲公司預(yù)計(jì)該項(xiàng)商標(biāo)權(quán)使用年限為9年,期滿后殘值為50萬元,甲公司無法確定S商標(biāo)權(quán)利益預(yù)期消耗方式。不考慮相關(guān)稅費(fèi),甲公司2x24年度應(yīng)確認(rèn)的無形資產(chǎn)攤銷額為)萬元
是的,我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,但是那個(gè)抵扣聯(lián)放在哪里?記賬聯(lián)我放在憑證后面了
這個(gè)自已留底存檔就可以了
憑證只放記賬聯(lián)就可以了嗎?
是的,這個(gè)放記賬聯(lián)就可以了
那個(gè)抵扣聯(lián)自已放文件袋存放備查就可以了嗎?
是的, 是的,就是這樣的
這種是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
要的,這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的