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老師 我司由于退貨 但原來供應商給我們開的發(fā)票已抵扣,所以供應商給我們開紅字發(fā)票(負數(shù)發(fā)票) ,這個紅字發(fā)票我司在增值稅抵扣平臺上可以看到嗎

2023-03-02 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-02 15:52

紅字發(fā)票不會在你的勾選平臺里面顯示的。

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快賬用戶3505 追問 2023-03-03 10:25

那這個發(fā)票我該怎么入賬呢,是去年抵扣的,并確認的成本

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齊紅老師 解答 2023-03-03 10:26

借應付賬款、 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶3505 追問 2023-03-03 13:47

可以不經(jīng)過庫存商品嗎 2月收到發(fā)票 借:應付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 3月收到退款 借:銀行存款 貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2023-03-03 13:48

可以的,可以這么做。

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快賬用戶3505 追問 2023-03-03 13:51

匯算清繳納稅調(diào)增 是這個哪個表呢

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齊紅老師 解答 2023-03-03 13:53

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載。

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快賬用戶3505 追問 2023-03-03 14:00

那收入不用做沖減吧,因為這個是裝到機臺上的材料,機臺沒有退貨

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:02

你好,別人給你退貨了沒有?

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快賬用戶3505 追問 2023-03-03 14:07

沒有,只是我司把貨退給供應商了

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:09

你好,那你之前確定你結轉(zhuǎn)了成本嗎?

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快賬用戶3505 追問 2023-03-03 14:11

確定的,因為材料裝到機臺上售出的,機臺有開票并做主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2023-03-03 14:19

你好,那就按照上面的來做,收入不貼。

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紅字發(fā)票不會在你的勾選平臺里面顯示的。
2023-03-02
不需要的發(fā)票不用退回。
2023-07-03
紅字發(fā)票,你得問一下對方,他們開出來了嗎?
2021-01-27
不需要,只需要做進項轉(zhuǎn)出就可以的了
2024-05-09
您好,是的,您的理解非常正確。對方發(fā)票是開20還是?
2022-04-18
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