紅字發(fā)票不會在你的勾選平臺里面顯示的。
供應商給我們開的增值稅專票,我們已經(jīng)抵扣,并跨月,發(fā)票沒給我們寄來。供應商說開錯了,讓我們出紅字發(fā)票申請,但我們認為沒開錯,怎么辦
請問供應商開給我們的專票,我們抵扣了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應商發(fā)票買錯了,我們做了紅字信息表,但是供應商在我們開紅字信息表的當月,沒有把紙質(zhì)的負數(shù)發(fā)票開出來,這個要怎么處理呢?
老師 我司由于退貨 但原來供應商給我們開的發(fā)票已抵扣,所以供應商給我們開紅字發(fā)票(負數(shù)發(fā)票) ,這個紅字發(fā)票我司在增值稅抵扣平臺上可以看到嗎
供應商給我們開發(fā)票開錯了,我們公司已經(jīng)抵扣,我們公司發(fā)現(xiàn)后聯(lián)系供應商開票系統(tǒng)申請了紅字發(fā)票信息表,把信息表傳給供應商,供應商給我們公司重新開具了正確發(fā)票,沒有開紅字發(fā)票,次月才把紅字發(fā)票開過來,這種情況財務如何處理
請問老師,供應商給我司供貨,3月份開了銷售專用發(fā)票2萬元,我公司已經(jīng)認證抵扣,5月份我司又退了18000元的材料給此供應商,我司開了紅字信息表,供應商將紅字銷售專用發(fā)票郵寄給我們,我們除了做進項稅金轉(zhuǎn)出,還要在認證平臺上勾選這筆負數(shù)發(fā)票稅金嗎?
八級軍殘證掛在工作單位,我個人和公司會得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當沒有
老師,問一下,記賬附的附件,一部分銷售附出庫單,一部分銷售用的是雙方結算單,不附出庫單,這樣合理嗎?有風險不?
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫存現(xiàn)金按6月初實際記賬的,6月以前的營業(yè)收入收銀行存款的怎么入賬?
老師請教一下該怎么理解?完全蒙圈了
老師未分配利潤是股權變更的收入嗎
小規(guī)模納稅人向個人支付勞務費如何做分錄?
企業(yè)為增資擴股,收到外部機構投入的資本時,為什么是計入實收資本科目,而不是計入股本科目呢,兩個會計科目有什么區(qū)別呢?
老師,物業(yè)公司,實際工作中,如果很多業(yè)主欠物業(yè)費,那么是否按照實際收款的物業(yè)費申報增值稅,那些未繳納的待繳納后申報增值稅
老師,你好,我公司把我開了,稅務那塊客戶開票我開出去了,合同客戶一直沒蓋章回傳,請問交接時備注清楚我已經(jīng)催客戶回傳蓋章,客戶沒蓋章,這樣交接,以后稅務查到了會有稅務風險嗎
那這個發(fā)票我該怎么入賬呢,是去年抵扣的,并確認的成本
借應付賬款、 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)增。
可以不經(jīng)過庫存商品嗎 2月收到發(fā)票 借:應付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 3月收到退款 借:銀行存款 貸:應付賬款
可以的,可以這么做。
匯算清繳納稅調(diào)增 是這個哪個表呢
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載。
那收入不用做沖減吧,因為這個是裝到機臺上的材料,機臺沒有退貨
你好,別人給你退貨了沒有?
沒有,只是我司把貨退給供應商了
你好,那你之前確定你結轉(zhuǎn)了成本嗎?
確定的,因為材料裝到機臺上售出的,機臺有開票并做主營業(yè)務成本
你好,那就按照上面的來做,收入不貼。