你好,你有沖紅發(fā)票,沒有實際退貨嗎?

#提問#老師,沖紅的進項負數(shù)抵扣發(fā)票應該放在哪里?是粘在憑證后面,還是放在抵扣發(fā)票哪?還有就是入庫的材料沒有退給供應商,我應該怎么出庫存金額?
老師中午好,請教一個問題:我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣,因為庫存多進項也就多出來很多,我所有商品入庫的時候會計分錄是,借記庫存商品和應交增值稅-待抵扣進項稅額,然后每月實際認證發(fā)票的時候,借記應交增值稅-進項稅額,貸記待抵扣進項稅額,,,,月末資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),就是我進項沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
你好,老師,請問一下,8月份開5張專用發(fā)票出去,客戶收到發(fā)票說不行,給退回發(fā)票,還沒抵扣,那我跨月了,是不是應該紅沖發(fā)票,那退回的發(fā)票是要附在記賬憑證后面,還是放作廢發(fā)票存檔,
老師您好,請問我在做賬的時候,進項發(fā)票我就直接記的應交稅費-進項稅額,但是稅務上因為進項發(fā)票大于銷項了,所以稅務系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時要記應交稅費-代認證抵扣進項稅???
你好,老師,我們是采購方,供應商現(xiàn)在有返利給我們,我們天了紅字發(fā)票,進項轉出了,本來應收,現(xiàn)在應收抵扣應付貨款了,分錄怎么做?,折扣是沒有退貨回去的,不用沖庫存吧?
老師好,請問下我會計繼續(xù)教育已考過,該怎么填會計人員繼續(xù)教育登記
公轉私5萬,是不是可以通過少記一筆收入5萬,這樣應收賬款借方就會有5萬的掛帳,然后過幾年收不回來的應收賬款計入營業(yè)外支出,這樣操作是不是就是避稅的方式???
注冊名宿類的營業(yè)執(zhí)照有什么特別的要求嘛?光注冊營業(yè)執(zhí)照就可以呢,還是還有其他需要注冊的證呢
外匯核銷是誰核銷的,這個怎么理解
但是,稅務局說我們是買來賣的,不是自產(chǎn)自銷的,說我們不能開免稅票出去
我們客戶是法國,他要求我們把貨發(fā)到韓國,因為是首次,所以怕這種三方貿(mào)易報關報的不太規(guī)范影響收貨方清關,因為這批貨少,走的是國際快遞,所以業(yè)務員不想報關,怕影響收貨方清關,我想請教的是我們報關不關影響對方清關提貨嗎?
老師 我這邊有個跨境電商企業(yè),在亞馬遜平臺上賣手表,賣向美國, 小規(guī)模納稅人,這種出口企業(yè)出口的話,適用0110政策?還是1038政策? 小包裹 品種多?
老師,電商erp旺店通的打單、審單、退換貨這些都不是電商會計要做的事吧?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),用的金蝶云星辰軟件,企業(yè)剛生產(chǎn)三個月左右,前期入庫不準,我現(xiàn)在到了,將前期原材料全部組裝單一個成品里面。然后庫存這原材料為0 已盤點出現(xiàn)在的庫存,我想把現(xiàn)在盤點的原材料、庫存商品從其他入庫入進去數(shù)量和大概成本單價。然后從明天開始,啟用庫存軟件,然后原材料入庫的話就是采購入庫入進去。明天下班前用組裝單將白天領料加工成的半成品入進去〔子件是原材料 組件是半成品〕。對嗎老師, 然后半成品領用變成商品也用組裝單。每天這樣做,可以嗎老師。 然后賣貨那邊銷售出去。做銷售出庫單。就是這個這個月成本核算都能查出來嗎? 頭疼的我想撤攤子。
@董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
是的,實際沒有退給供應商,這樣不懂怎么處理庫存金額了。
那開紅票的意思是什么?
本來要退貨的,可是供應商說快遞費太貴了,不劃算,就不要了
你們以后是否還銷售處理
不銷售的了
你那就在賬上處理庫存商品紅字。從賬上處理掉這個庫存商品
好的,謝謝老師
不客氣,祝您學習愉快!