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老師您好,就是我前兩個月沒有銷項, 所以進項我就寫到應交稅費-待認證進項稅額,現(xiàn)在我5月份開了發(fā)票,然后我月末結轉(zhuǎn)增值稅的時候,這個待認證進項應該怎么做賬合適呢

2025-06-25 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 13:19

勾選了就做 借進項 貸待認證進項稅

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快賬用戶9548 追問 2025-06-25 13:42

感謝老師,我還想問下就是當月做了進項稅額轉(zhuǎn)出,月末結轉(zhuǎn)增值稅的時候應該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-06-25 13:42

為啥進項轉(zhuǎn)出了?能抵扣的留抵就可以 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶9548 追問 2025-06-25 13:44

因為這張票對方開錯了,所以我要做進項稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-06-25 13:49

你收到發(fā)票的分錄怎么做的

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快賬用戶9548 追問 2025-06-25 14:43

我收到發(fā)票就做了借勞務成本租賃費。應交增值稅進項稅,貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2025-06-25 14:44

那你現(xiàn)在做 借勞務成本負數(shù) 貸應付賬款負數(shù) 貸進項轉(zhuǎn)出正數(shù)

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勾選了就做 借進項 貸待認證進項稅
2025-06-25
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022-04-11
同學,你好
轉(zhuǎn)到進項里面

借:應交稅費-應交增值稅-進
貸:應交稅費-待認證進項稅額
2025-09-01
同學你好,您已經(jīng)認證了,是要計入進項稅額的;不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中;
2021-01-13
對的,是的,把它結轉(zhuǎn)到鏡像。
2023-10-13
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