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老師,我們小規(guī)模我6月開具一張發(fā)票2000,然后又紅沖了2000這張發(fā)票,,這種情況,還需要做一正一反分錄嗎,還是無需做賬,不用管就行

2025-06-25 10:05
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-25 10:07

?是無需做賬,不用管就行了

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?是無需做賬,不用管就行了
2025-06-25
您好 正數(shù)和負(fù)數(shù)發(fā)票還需要入賬
2021-06-22
你好 對(duì)的 是這么做的
2021-11-19
你們已經(jīng)勾選抵扣沒呢?
2024-06-11
你好,成本不用動(dòng), 借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后做一個(gè)正數(shù)發(fā)票的借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-06-19
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