?是無需做賬,不用管就行了
老師,上個(gè)月開票將銷售電的發(fā)票開成了水刺無紡布,我在這個(gè)月需要沖紅了,然后我已經(jīng)沖紅了是不是直接開張對(duì)的發(fā)票。然后做分錄一正一負(fù)就可以了?
我們收到對(duì)方多開具的一張發(fā)票,稅務(wù)上進(jìn)行了全額勾選,但是入賬我們只入了一部分,是不是需要對(duì)方開具一張紅字發(fā)票來沖抵之前他們對(duì)開具的部分,那后續(xù)我們收到這張紅字發(fā)票還需要做賬嗎,因?yàn)橹爸皇亲隽艘徊糠?,多余開具的金額我們是沒有做賬的
老師,你好。我想問一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
老師,請(qǐng)問我3月開錯(cuò)的一張發(fā)票,然后當(dāng)時(shí)沒有作廢,現(xiàn)在4月7號(hào)今天紅沖的這張發(fā)票,我報(bào)稅3月的 還需要報(bào)3月開出這張正數(shù)發(fā)票的稅嗎,還是說4月紅沖了 就沒有這種發(fā)票的稅了呢
老師,上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò)了,貨沒有退回來,就是之前開發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖以后我又開了一張正確的,那我只需要紅沖銷售就行吧?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不用做了吧
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開票 這個(gè)分錄這樣做遞延收益還差900沒有轉(zhuǎn)出去呀,請(qǐng)老師幫更正一下
老師你好,如果銷售行業(yè)一般納稅人開出去的專票是13個(gè)點(diǎn),那開出去的普票可以開3個(gè)點(diǎn)的嗎
老師,商貿(mào)公司開給建筑公司的發(fā)票,建筑公司要求備注,開票的時(shí)候忘記備注了,可以不備注嗎
老師,我們從外邊找機(jī)構(gòu)做研發(fā)專利的費(fèi)用計(jì)入什么科目
消毒柜一般按照幾年提折舊啊老師
老師,去年我們收到的玉米發(fā)票抵扣了,銷售也開給另外一個(gè)公司了,現(xiàn)在稅務(wù)局查到之前的發(fā)票要做轉(zhuǎn)出,那開出的銷項(xiàng)也得沖紅吧,那這個(gè)稅款要補(bǔ)交上,銷項(xiàng)怎么調(diào)整
裝修公司假如原來與甲方簽訂合同金額50萬元,結(jié)算額53萬,后來因投標(biāo)問題,甲方要扣我們10萬違約金,我方也同意他們扣款,我們已給甲方開票42萬,違約金在這個(gè)項(xiàng)目里扣6萬,在另一個(gè)項(xiàng)目里扣4萬,我們請(qǐng)款甲方要求提供全額發(fā)票,我們能給開53萬的發(fā)票嗎?還是開47萬的發(fā)票,再補(bǔ)開5萬發(fā)票就可以了?這種情況怎么處理?
還是不明白印花稅,在稅務(wù)軟件能自動(dòng)生成嗎
市場(chǎng)監(jiān)督管理局讓準(zhǔn)備年報(bào)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,年報(bào)不是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師你好 請(qǐng)問,歸集公司人工成本,取數(shù)是取那個(gè)數(shù)據(jù),是工資表上的實(shí)付金額數(shù)和社保、公積金單位部分,還是應(yīng)付工資+社保、公積金單位部分