借遞延收益貸營(yíng)業(yè)外收入你已經(jīng)全部做了成本費(fèi)用的情況下,全部轉(zhuǎn)出就行。
老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對(duì)公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請(qǐng)問乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
老師,還是剛剛那個(gè)問題沒有問完,這個(gè)掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號(hào)就開票給對(duì)方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因?yàn)檫@個(gè)一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借:應(yīng)付賬款――供應(yīng)商,貸:其他應(yīng)付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個(gè)股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
云南省羅平縣社保中心出納員史勇利用自己管理的7個(gè)銀行賬號(hào),在3年期間竊用社保資金196.57萬(wàn)元。曲靖市中級(jí)人民法院依法判處史勇有期徒刑15年,并處沒收財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元,繼續(xù)追繳未追回的贓款133.91萬(wàn)元。(1)自制假單據(jù)“自收自支”。2000年9月史勇大學(xué)畢業(yè)后分配到該縣社保中心負(fù)責(zé)開具住院醫(yī)療發(fā)票等工作。有一次同學(xué)聚會(huì),其他同學(xué)與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力的反差強(qiáng)烈地刺激了史勇,成為他日后犯罪的主要?jiǎng)右颉?002年8月自制收據(jù)收取當(dāng)?shù)鼐用竦淖≡褐委熧M(fèi)用1.38萬(wàn)元,但單據(jù)沒交給當(dāng)時(shí)的出納員。這樣,史勇以隱瞞收入不上交的方式貪污了數(shù)筆款項(xiàng)。(2)自己給自己劃支票。2003年1月,史勇任社保中心出納員,他再也用不著采用截流收入的方式作案了,而是通過私自購(gòu)買銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票,并偷蓋財(cái)務(wù)公章、開具現(xiàn)金支票、電匯等手段貪污公款,在自己管理的7個(gè)銀行賬戶中進(jìn)行了75次取款操作,共計(jì)盜用資金220萬(wàn)元,所開具的銀行結(jié)賬單據(jù)存根都被其燒掉或丟掉。其間,史勇還采用隱瞞支出、賬戶間相互拆補(bǔ)、串戶記賬等方式對(duì)其盜用的資金進(jìn)行了掩飾,并存入了部分現(xiàn)金彌補(bǔ)被其盜用的資金損失。2006年某單位向社保中心轉(zhuǎn)賬35
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開票 分錄可以這樣寫嗎 借:銀行2268 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用1368 貸:銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎? 借:銀行 2268 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開票 這個(gè)分錄這樣做遞延收益還差900沒有轉(zhuǎn)出去呀,請(qǐng)老師幫更正一下
包工頭給工地供材料去代開發(fā)票必須去工程所在地的稅務(wù)局代開嗎?還是隨便哪個(gè)稅務(wù)局代開都行?
進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣的會(huì)計(jì)科目有什么
作為交易性金融資產(chǎn)核算的,手續(xù)費(fèi)不應(yīng)該計(jì)入投資收益嗎?
老師,你好,我準(zhǔn)備把房貸還清,是不是就不能抵扣個(gè)稅了
老師:我問下哈,如果一個(gè)公司的注冊(cè)資本是5萬(wàn)元,一個(gè)月可以開多少增值稅專用發(fā)票?
老師,請(qǐng)問,2022.2023.2024.2025的所得稅稅率是多少?
老師,包工頭給建筑勞務(wù)公司去代開發(fā)票必須是在項(xiàng)目所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開對(duì)吧?那如果是自然人給項(xiàng)目供材料去代開發(fā)票的話有要求必須在項(xiàng)目地稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
關(guān)于高新企業(yè)做知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案。 成立滿一年的企業(yè),需提交上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表中涉及研發(fā)投入證明材料(加蓋公章);請(qǐng)問這個(gè)怎么準(zhǔn)備資料呢,準(zhǔn)備哪些材料呢
個(gè)體戶定期定額,核定額42萬(wàn),一季度普票32萬(wàn),專票3萬(wàn)(3%),稅額怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問如何在自然人電子稅務(wù)局扣繳端里面查看個(gè)稅年報(bào)有沒有報(bào)的?或者其他哪里更方便看的?
您好,借:銀行存款 1368貸:遞延收益 1368 借:管理費(fèi)用 1368 貸:銀行存款 1368 借:遞延收益 1368 貸:其他收益 1368 借:銀行存款 900 貸:管理費(fèi)用 900 借:遞延收益 900 貸:其他收益 900
這樣做遞延收益沒有全部轉(zhuǎn)出呢
還差一個(gè)900怎么處理
借:銀行存款 900 貸:管理費(fèi)用 900 借:遞延收益 900 貸:其他收益 900 這兩個(gè)什么意思意思有人家撥款是2268,你怎么只做了1000多,只做了1368,你這個(gè)銀行存款對(duì)嗎。
如果借:2268 再借一個(gè)900 那銀行就多了,后面沖回的900又做了一筆借銀行900呢
借管理費(fèi)用貸遞延收益900
得沖回管理費(fèi)用嗎?怎么又借管理費(fèi)用了呀
能把這幾步的分錄寫一下嗎謝謝了
你正確的借銀行存款貸遞延收益2268。你少做了遞延收益呀,你為什么要充管理費(fèi)用呀?你所有的都需要做遞延受益。你這是全額發(fā),你全額都全額,不是按照凈額,你要么都充管理費(fèi)用。借管理費(fèi)用2268,貸銀行存款2268,你看一下你差額是多少,應(yīng)該補(bǔ)多少,不是我上面的賬務(wù)處理嗎?
因?yàn)榍捌谥Ц读诉@1050里面包括2268中的900
前期1050走的是管理費(fèi)用現(xiàn)在又給了900在2268里了
全部收到的是遞延收益遞延收益2268 支付對(duì)的所有的都是管理費(fèi)用 你借銀行貸管理費(fèi)用不對(duì)貸遞延收益
麻煩寫一下分錄可以嗎
借銀行存款 貸遞延收益2268, 借管理費(fèi)用貸銀行存款2268。
24年支出1050呀
借銀行存款貸遞延收益2268 借管理費(fèi)用1368 貸銀行存款1368借遞延收益貸營(yíng)業(yè)外收入1368剩余的這一部分,你們自己留著以后也不支付嗎?是的話借遞延收益的營(yíng)業(yè)外收入900,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入900需要交所得稅。
要是這樣可以嗎借銀行2268 貸營(yíng)業(yè)外收入
管理費(fèi)用1368當(dāng)月就支付了可以
1368就是當(dāng)月支付
可以的,可以這么做的
那之前那個(gè)900已經(jīng)走管理費(fèi)用了沒事吧
這個(gè)錢隨便你們用你使用了哪里你們自己說的算。