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有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開票 這個(gè)分錄這樣做遞延收益還差900沒有轉(zhuǎn)出去呀,請(qǐng)老師幫更正一下

2025-06-25 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-25 16:46

借遞延收益貸營(yíng)業(yè)外收入你已經(jīng)全部做了成本費(fèi)用的情況下,全部轉(zhuǎn)出就行。

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 16:51

您好,借:銀行存款 1368貸:遞延收益 1368 借:管理費(fèi)用 1368 貸:銀行存款 1368 借:遞延收益 1368 貸:其他收益 1368 借:銀行存款 900 貸:管理費(fèi)用 900 借:遞延收益 900 貸:其他收益 900

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 16:51

這樣做遞延收益沒有全部轉(zhuǎn)出呢

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 16:52

還差一個(gè)900怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:52

借:銀行存款 900 貸:管理費(fèi)用 900 借:遞延收益 900 貸:其他收益 900 這兩個(gè)什么意思意思有人家撥款是2268,你怎么只做了1000多,只做了1368,你這個(gè)銀行存款對(duì)嗎。

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 17:01

如果借:2268 再借一個(gè)900 那銀行就多了,后面沖回的900又做了一筆借銀行900呢

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:07

借管理費(fèi)用貸遞延收益900

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 17:18

得沖回管理費(fèi)用嗎?怎么又借管理費(fèi)用了呀

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 17:18

能把這幾步的分錄寫一下嗎謝謝了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:20

你正確的借銀行存款貸遞延收益2268。你少做了遞延收益呀,你為什么要充管理費(fèi)用呀?你所有的都需要做遞延受益。你這是全額發(fā),你全額都全額,不是按照凈額,你要么都充管理費(fèi)用。借管理費(fèi)用2268,貸銀行存款2268,你看一下你差額是多少,應(yīng)該補(bǔ)多少,不是我上面的賬務(wù)處理嗎?

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 17:22

因?yàn)榍捌谥Ц读诉@1050里面包括2268中的900

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 17:22

前期1050走的是管理費(fèi)用現(xiàn)在又給了900在2268里了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:26

全部收到的是遞延收益遞延收益2268 支付對(duì)的所有的都是管理費(fèi)用 你借銀行貸管理費(fèi)用不對(duì)貸遞延收益

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 17:29

麻煩寫一下分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-25 18:09

借銀行存款 貸遞延收益2268, 借管理費(fèi)用貸銀行存款2268。

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 18:11

24年支出1050呀

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齊紅老師 解答 2025-06-25 18:14

借銀行存款貸遞延收益2268 借管理費(fèi)用1368 貸銀行存款1368借遞延收益貸營(yíng)業(yè)外收入1368剩余的這一部分,你們自己留著以后也不支付嗎?是的話借遞延收益的營(yíng)業(yè)外收入900,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入900需要交所得稅。

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 18:26

要是這樣可以嗎借銀行2268 貸營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-06-25 18:34

管理費(fèi)用1368當(dāng)月就支付了可以

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 18:50

1368就是當(dāng)月支付

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齊紅老師 解答 2025-06-25 18:55

可以的,可以這么做的

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快賬用戶3660 追問 2025-06-25 19:15

那之前那個(gè)900已經(jīng)走管理費(fèi)用了沒事吧

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齊紅老師 解答 2025-06-25 19:18

這個(gè)錢隨便你們用你使用了哪里你們自己說的算。

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