那么開票的當(dāng)月才確認(rèn)收入
老師我公司6月份一次性預(yù)收跨年度的租金收入60萬,客戶那邊沒有要求開票,我6月份財務(wù)處理時先做了預(yù)收賬款,然后再做了分期確認(rèn)收入和計算增值稅,公司7月底才購買稅控盤然后每個月開當(dāng)月的租金發(fā)票分期確認(rèn)收入和稅費可以這樣操作嗎?
老師好,公司為制造加工企業(yè),報到稅務(wù)局的申報表全部是按開票收入計賬的。我們這邊收入需月底與客戶對完賬確認(rèn)后才能開發(fā)票,開票后客戶才會付錢過來,我們收款也是延后個多月。稅務(wù)報表全部按開票金額申報。提供給老板的就是當(dāng)月暫估收入計算的,成本與申報表完全相同。這算兩套賬嗎?
老師您好我想問一下電子稅務(wù)局一般納稅人申報增值稅,會有一列是未開票收入,比如我有一家客戶給我們公司公戶付款了,款項到賬了,但是客戶不要發(fā)票,這種屬于未開票收入嗎?不是款項到賬就是確認(rèn)收入,什么時候才應(yīng)該確認(rèn)收入呢
我們是一家貨運公司,本月應(yīng)該收客戶的運費,但是金額給對方要次月才能確認(rèn),確認(rèn)后再開票,那本月有成本和費用支出,但是本月的收入我怎么記呢?
老師,公司7月出口一臺設(shè)備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因為我司需確保設(shè)備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應(yīng)商提供設(shè)備技術(shù)支持,也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票,采購款我司已付全款。問題:出口的設(shè)備報關(guān)出口完成,未開票,設(shè)備確認(rèn)收入的時間及開票時間是什么時候呢,現(xiàn)在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導(dǎo)入報關(guān)資料到稅務(wù)平臺嗎
你好老師,我企業(yè)的經(jīng)營范圍內(nèi)有非金屬礦及制品銷售,電子稅務(wù)局開發(fā)票時,可以開水泥和砂石料嗎?
老師 請教一下,去稅務(wù)局打清稅證明需要帶什么資料?
老師,請問375題怎么解答
建筑施工企業(yè),我的掛靠公司,現(xiàn)在被掛靠公司說,勞務(wù)這塊讓我們只提供工資表,他們申報個稅,不開勞務(wù)發(fā)票給他們,那么我們只能做成本,就不能抵扣3點,那是開票劃算還是申報工資劃算
老師您好,學(xué)校里面的機器拆除,廢舊物品回收,屬于哪個行業(yè),
老師,請教你個問題,買了一臺設(shè)備36萬要開發(fā)票的話收1萬多的稅點,,現(xiàn)在我們不是自產(chǎn)自銷嗎,你說要為了省那1萬多不用發(fā)票嗎
我們公司參與了一個實踐基地的運營,現(xiàn)在要在金蝶內(nèi)賬上記錄運營成本,怎么設(shè)置這個科目能區(qū)分開呢
電子退稅金額怎么查的到退的哪筆稅呢?
投資款73000元申報印花稅,錯填75000元,并已繳納稅款,現(xiàn)在更正申報如何操作?!謝謝!
稅率1%的普通發(fā)票入帳是含1%稅率入還是按除去1%的稅率入帳