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建筑施工企業(yè),我的掛靠公司,現(xiàn)在被掛靠公司說,勞務(wù)這塊讓我們只提供工資表,他們申報個稅,不開勞務(wù)發(fā)票給他們,那么我們只能做成本,就不能抵扣3點(diǎn),那是開票劃算還是申報工資劃算

2025-06-24 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-24 20:27

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-24 20:36

您好,開勞務(wù)發(fā)票(簡易計稅 3%)更劃算,可抵扣 3% 增值稅;僅用工資表無法抵扣增值稅,被掛靠方稅負(fù)更高。開票獲 3% 專票抵扣,勞務(wù)公司繳 3% 增值稅,需合同 / 發(fā)票合規(guī)。工資表無增值稅抵扣,被掛靠方多繳稅,需考勤 / 社保等人工管理。 3.我們選開票:被掛靠方缺進(jìn)項(xiàng)、勞務(wù)公司靠譜時用。 選工資表:臨時用工且能合規(guī)處理社保等手續(xù)時用,如果不是這樣風(fēng)險高。 4.需確保業(yè)務(wù)真實(shí)(工資表附考勤 / 合同,開票需三流一致),避免稅務(wù)風(fēng)險。

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快賬用戶3912 追問 2025-06-24 20:39

你的意思,還是開勞務(wù)發(fā)票3點(diǎn),又可以抵扣又可以做成本,如果不開發(fā)票就不能抵扣,只能做成本,可是勞務(wù)公司也要交3點(diǎn)的稅,這3點(diǎn)也是我們掛靠公司出

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齊紅老師 解答 2025-06-24 20:51

?您好,如果外包服務(wù)公司提供的服務(wù)完全在境外消費(fèi),且符合離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)條件,其收入可以免稅。 服務(wù)接受方在境外,收入從境外取得,需簽訂跨境合同并備案。 符合條件可免稅,如果不是這樣需繳稅。

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齊紅老師 解答 2025-06-24 20:54

對 不起,上面串了,網(wǎng)不好, 您好,優(yōu)先開票,用 3% 的支出換增值稅抵扣和企業(yè)所得稅扣除,整體更省稅,尤其被掛靠方缺進(jìn)項(xiàng)時必選。 2.開票:咱給勞務(wù)公司 3% 稅費(fèi) - 被掛靠方獲 3% 專票抵扣增值稅,成本全額抵企業(yè)所得稅,整體稅負(fù)降低。 工資表:無增值稅抵扣 - 被掛靠方多繳增值稅,僅成本抵企業(yè)所得稅,稅負(fù)更高。 3.勞務(wù)公司 3% 增值稅由咱方承擔(dān)(含在給勞務(wù)公司的款項(xiàng)里),但被掛靠方抵扣后省的稅更多(如抵 9% 銷項(xiàng)稅)。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-06-24
你好 ; 意思是你們開票給對方。 對方? 匯款給你們。 那么開票后? ? 你們也得自己報你雇員個稅的?
2021-11-12
那如果開13%的發(fā)票的話,你們出幾個點(diǎn)?
2025-06-19
學(xué)員你好,就目前已知的條件來看,是可以的
2020-12-22
對的,是的,是這個意思的。
2023-04-26
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