直接做調(diào)整往來憑證
老師好我想和您問一下,我們收客戶錢借銀行存款貸應(yīng)收賬款,但是我把應(yīng)收賬款打成應(yīng)付了,而且是去年的憑證,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,我在5月怎么做賬呢?主要是跨年了
老師,2024年費(fèi)用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個(gè)費(fèi)用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費(fèi)用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
2023年12月暫估運(yùn)費(fèi)借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款暫估,2024年發(fā)票來了,分錄怎么寫?
2021入賬借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi),借其他應(yīng)收款暫估進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)2024年需要沖銷此憑證應(yīng)該怎樣入賬。未收到發(fā)票未抵扣稅
老師,23年有一筆銷售退回,開到了2024年5月,也未入賬,正常分錄分錄是不是這個(gè) 借:應(yīng)收賬款 -130000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3786.41 貸:主營業(yè)務(wù)收入:-126213.59 現(xiàn)在匯算清繳這個(gè)收入怎么調(diào)整?跨年分錄怎么做
老師,退回以前年度附加稅在電子稅務(wù)局直接用于抵扣本期附加稅如何作分錄?
老師,請問公司去、生產(chǎn)廠房里用的安全帽,反光馬甲走哪項(xiàng)費(fèi)用?
合伙企業(yè)的投資收益可不可以不記入投資收益,不結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,可不可以收到投資收益時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-投資收益 分配收益時(shí) 借:其他應(yīng)付款-投資收益 貸:銀行存款
老師,我購買那種百來塊錢推車的小輪子,會計(jì)科目是制造費(fèi)用,但是2級我要設(shè)什么?
請問老師公司錄聘用外籍人員,用給他交社保不
福利費(fèi)用計(jì)提嗎,都什么費(fèi)用用計(jì)提
老師您好,公司個(gè)人微信收回的零售款,借:其他應(yīng)收款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金_增值稅_銷項(xiàng)稅 然后微信支付了貨款,借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款,您幫我看看,可以用其他應(yīng)收款這個(gè)科目付貨款嗎?謝謝
老師好,公司虧損,欠法人工資3萬多,現(xiàn)在法人變更退股,簽的工資怎么處理呢?多謝
老師社保年度工資申報(bào)在哪里申報(bào),數(shù)據(jù)填寫每月工資金額么?
繳納印花稅的發(fā)票是按發(fā)票項(xiàng)目名稱*稅收編碼里的還是按*后面自己填寫的項(xiàng)目名稱里歸屬繳納那種印花稅
就是直接紅沖,再更正入賬嗎?
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)付賬款
去年完整的分錄是借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
如果是這樣,不用再做調(diào)整分錄了