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2023年12月暫估運費借銷售費用,貸應(yīng)付賬款暫估,2024年發(fā)票來了,分錄怎么寫?

2024-01-11 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 19:38

分錄應(yīng)該如下: 1.將原暫估分錄沖銷:借:銷售費用(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 2.根據(jù)發(fā)票金額做正確的會計分錄:借:銷售費用貸:應(yīng)付賬款-運費貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)

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快賬用戶6847 追問 2024-01-11 19:43

這個跨年沒問題是吧還是用銷售費用

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齊紅老師 解答 2024-01-11 19:44

這個一般金額很小的,要不然你不會用銷售費用科目的

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分錄應(yīng)該如下: 1.將原暫估分錄沖銷:借:銷售費用(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 2.根據(jù)發(fā)票金額做正確的會計分錄:借:銷售費用貸:應(yīng)付賬款-運費貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款等科目)
2024-01-11
同學(xué)你好 是這樣做暫估的分錄
2024-01-09
你好同學(xué)!來票后,沖原來的分錄(負(fù)數(shù)),再寫一個正數(shù)分錄(貸應(yīng)付賬款)
2024-01-11
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2024-01-11
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬,跨年用以前年度損益調(diào)整
2024-01-13
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