采購時(shí):
借:庫存商品
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄和銷售收入會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?
商業(yè)企業(yè),納稅人納稅人。購進(jìn)貨物后又全部退貨,請(qǐng)問已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)和沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?請(qǐng)寫出?。?!請(qǐng)分別寫出!??!
試吃品 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?增值稅一般納稅人 開過來的都是進(jìn)項(xiàng)專票可抵扣
老師,一般納稅人,收到采購入庫的普通發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?它的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的,應(yīng)該寫在哪里?
一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)有留抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫說明嗎?
老師公司向個(gè)人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的數(shù)據(jù)是登記電子稅務(wù)局勾的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額要先勾選,才能抵扣的
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額。 老師可以不可以理解:抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅<銷項(xiàng) (不夠抵扣) ,該企業(yè)就要交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
是的,是的,就是這樣的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 的數(shù)據(jù)怎么來?(我知道進(jìn)項(xiàng)稅額要勾選)
這個(gè)就是未交增值稅這兩個(gè)是相等的
我知道要相等,是不是我進(jìn)電子稅務(wù)局勾選的進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)記這里
是的, 是的,就是這樣的