一、采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí),分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款
老師 一般納稅人銷售收入的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄和銷售收入會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫(xiě)?
一般納稅人,專用發(fā)票開(kāi)出,會(huì)計(jì)分錄銷項(xiàng)稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)到另外科目的,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,從發(fā)票開(kāi)出后到繳稅的會(huì)計(jì)分錄分別是哪些?
我們是一般納稅人3%的簡(jiǎn)易征收,購(gòu)進(jìn)原材料,和銷售商品的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
一般納稅人只收到專票 10 萬(wàn)??铐?xiàng)沒(méi)有收到的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師小規(guī)模企業(yè)上季的增值稅漏報(bào)了,這期補(bǔ)申報(bào)不了嗎
500萬(wàn)元以下,購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)稅前一次性扣除季度申報(bào)能享受嗎?
老師你好,稅費(fèi)繳納二維碼一直更新不了,啥原因
如果本月紅沖金額大于藍(lán)票金額 那怎么報(bào)稅啊》
老師 員工的銀行卡被鎖了 寫(xiě)了委托書(shū)讓我們一起轉(zhuǎn)到另一個(gè)員工的卡上 這個(gè)怎么做賬呀
自然人代開(kāi)勞務(wù)或者居間費(fèi)稅點(diǎn)多少?要交多少錢
老師一般納稅人要開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票,但是進(jìn)項(xiàng)是材料的,材料占比80%可以嗎
#提問(wèn)# 老師,你好!公司開(kāi)了一個(gè)對(duì)公戶,把錢通過(guò)對(duì)公戶打入銀行的理財(cái)平臺(tái),分錄怎么做呢?
老師,我這邊2套賬,現(xiàn)在外賬上公戶一直沒(méi)有錢,大的費(fèi)用基本沒(méi)有,也沒(méi)有房租啥的,庫(kù)存還特別大,怎么建議一下
勞務(wù)派遣行業(yè)需要交印花稅嗎?
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅增值稅(銷項(xiàng))和進(jìn)項(xiàng)怎么做會(huì)計(jì)分錄
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
那應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)沒(méi)有抵減到啊
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),次月不需要交稅,那應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。
那這樣應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額科目余額分別都留有余額?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的 這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
那現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)大于(銷項(xiàng)稅額),我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?麻煩你做把這筆分錄告訴我
項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
就是分別把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的的成本做好分錄和銷售收入做好分錄就可以了,就不需要再把應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)行做會(huì)計(jì)分錄了?
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的