同學,你好,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
一般納稅人,確定銷售收入,普通增值稅發(fā)票,怎么寫分錄
老師,一般納稅人實行簡易征收的話(3%),銷售的收入怎么寫分錄呀
老師.我們是一般納稅人,商貿(mào)公司,以銷售汽車為主營業(yè)務收入,銷售給給個人的分錄怎么寫.銷售給公司的分錄怎么寫?
老師 一般納稅人銷售收入的會計分錄怎么寫
一般納稅人收到進項發(fā)票會計分錄和銷售收入會計分錄分別怎么寫?
請問1000元打印機和3000元電腦可以直接記管理費用嗎?
個人開給我們公司的勞務發(fā)票,我們公司也要申報工資薪金嗎
老師一個員工,工資表是4500,我申報個稅也是4500,但是實發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個月嗎?
請問老師,電子稅務局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機器折舊費屬于直接費用還是間接費用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報銷2024年的火車票嗎
個體工商戶幵勞務費專票開幾個點稅率?
老師 銷售收入不是銷項稅額嗎? 那次月繳納的增值稅的會計分錄怎么寫
同學,不好意思老師寫錯了 你好,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
增值稅結(jié)轉(zhuǎn),次月繳納分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅?4、下月實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅? 貸:銀行存款
那就是當月的時候還要寫會計分錄3 結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅的會計分錄
同學,你好,是的,這樣寫的話可以很清晰明了
謝謝老師
不客氣的,歡迎下次提問,謝謝