你好,都是一樣的,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,汽車銷售應交稅費。

你好,老師,我想問一下,我們是汽車銷售一般納稅人,銷售給自己公司一輛車,開機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,怎么做分錄
老師好,我們公司是汽車銷售維修一體的公司,現(xiàn)售后購入1780元的焊機,請問怎么做分錄?是一般納稅人
我們是汽車銷售公司,廠家開給我們的這種發(fā)票,我們怎么寫會計分錄?
老師,一般納稅人商貿(mào)公司,6月的銷售發(fā)票,有8張,都是銷售給同一個公司,能直接把這個8張發(fā)票寫成一筆分錄嗎?
老師.我們是一般納稅人,商貿(mào)公司,以銷售汽車為主營業(yè)務(wù)收入,銷售給給個人的分錄怎么寫.銷售給公司的分錄怎么寫?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務(wù),怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
請問老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應該怎么算?
不管是銷售給誰,你的分錄都是一樣。
還有就是后期我們收到個人的款項了,但是還沒有開票給個人,這怎么做分錄
借銀行存款貸預收賬款個人。
那后期我們一直沒開發(fā)票怎么沖平呢?
借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。
這個應該給他開發(fā)票的,他不需要過戶嗎。
沒有開發(fā)票的情況呢?怎么沖
你好,沒有給他開發(fā)票,但是你給他了車可以這么做的,做無票收入。
還有一個問題,就是把車賣給個人,但是打款沒有直接打到公帳上,而是經(jīng)過公司個人收款在打到公司公帳上,但是開票金額和打款金額對不上,這個怎么處理,怎么寫分錄
其他應收款貸固定資產(chǎn),清理應交稅費,借銀行存款貸其他應收款。
固定資產(chǎn)清理?
你好,對的是的,你之前不是做了固定資產(chǎn)。
沒有做固定資產(chǎn)啊,只是通過我們公司個人代收然后轉(zhuǎn)到公司賬戶上
這怎么要做固定資產(chǎn)清理?
你好,你上面寫了把車賣給個人,這個車沒有做固定資產(chǎn)嗎?
如果沒有做固定資產(chǎn)的話,你的分錄是怎么做的?
怎么是固定資產(chǎn),我們是賣車的
借其他應收款貸主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
借銀行存款貸其他應收款。
那開票數(shù)據(jù)和打款數(shù)據(jù)不符呢,比如款打多了我怎么寫分錄?
你好多打了錢,這是什么原因?多打了白送給你們的嗎?w
幾種情況都有,可以寫下嗎
你好,要么就是你們收入少多了,發(fā)票少開了,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費,按照你收到的做收入,其他的做無票收入里面。
人家白送給你們的,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應交稅費差額放到營業(yè)外收入。