你好,如果是采購(gòu)原材料 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
建筑公司是一般納稅人,收到的材料專票怎么做分錄,而且收到票的這個(gè)月沒有銷項(xiàng)
老師小規(guī)模收到一般納稅人專票怎么寫會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人開2000萬,9點(diǎn)的專票,收到小規(guī)模500萬3點(diǎn)的分包款,怎么計(jì)算增值稅,分錄怎么寫
一般納稅人收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄和銷售收入會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?
只收到一張會(huì)展費(fèi)專票,怎么寫會(huì)計(jì)分錄,沒付款,能抵扣嗎
老師請(qǐng)問一下,公司室內(nèi)裝修支付的材料款和工程款,會(huì)計(jì)分錄的借方科目是在:“在建工程”?還是“預(yù)付賬款”?
老師,要約和要約邀請(qǐng)最本質(zhì)的區(qū)別是什么?定義就那樣,但是一到選擇題就分不清
老師你好 車間買了個(gè)設(shè)備 圖片是增值稅專用發(fā)票,增值稅能否抵扣
老師,固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)了3%凈殘值,現(xiàn)在折舊計(jì)提完了,只剩殘值金額了,是繼續(xù)提折舊到0還是就不再計(jì)提了,留一個(gè)凈殘值金額掛著。
老師,給客戶優(yōu)惠購(gòu)房款5萬,這個(gè)金額計(jì)入哪個(gè)科目
老師,我給甲方開發(fā)票,他正常付我款,我承擔(dān)一部分稅款,用公戶打給他但是沒有發(fā)票,付的這部分稅款我怎么做賬呢
貨車的鋁合金油箱的開票大類可以開交通運(yùn)輸設(shè)備嗎
老師個(gè)體戶稅務(wù)注銷是開具的清稅證明承諾書嗎?
我們是制造業(yè),接了200萬的訂單,這個(gè)訂單要三四個(gè)月才能完成,這個(gè)月一次性把票開了,收入怎么確認(rèn),下個(gè)月增值稅申報(bào)怎么申報(bào),還沒買材料也沒進(jìn)項(xiàng)
老師,商貿(mào)企業(yè),2季度缺了成本票,這是個(gè)個(gè)體戶,報(bào)稅的時(shí)候我多寫了成本,但是7月可以補(bǔ)進(jìn)來發(fā)票,我暫估的成本在6月怎么入賬?
是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
你這答的[擦汗]只有借 貸呢?第一問題就說了是收入你答庫(kù)存商品。
已經(jīng)寫貸方了,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)成本的你雖然沒問,但為了業(yè)務(wù)的連貫性,我還是為你解答了