同學(xué)你好,這是一般計(jì)稅,收500萬元專用發(fā)票,計(jì)算增值稅時(shí),2000*9%/(1+9%)-500*3%/(1+3%)=165.14-14.56=150.58萬元,分錄,借,應(yīng)收賬款等科目,2000萬元,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1834.86萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),165.14萬元。收到分包發(fā)票,借,主營業(yè)務(wù)成本等科目,485.44萬元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),14.56萬元,貸,銀行存款等科目,500萬元。
小規(guī)模納稅人,第4季度開1個(gè)點(diǎn)專票6萬,3個(gè)點(diǎn)的專票5萬,1個(gè)點(diǎn)普票22萬,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
小規(guī)模納稅人開的普票不超出三十萬 ,季報(bào),開的是一個(gè)點(diǎn)的普票,我填寫增值稅是填寫小型優(yōu)惠?分錄怎么寫?我填表是按3%填寫,寫分錄也是按3%寫分錄 ,那我實(shí)際開的是1個(gè)點(diǎn)我分錄和增值稅表怎么填寫
我是小規(guī)模 準(zhǔn)備開550萬的票 是不是就變成了一般納稅人 我開500萬的專用發(fā)票是交1個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)還是超過500萬的部分收13個(gè)點(diǎn) 附加稅怎么算
小規(guī)模開3個(gè)點(diǎn)的專票,除了交3個(gè)點(diǎn)的增值稅還要交什么稅?分別怎么計(jì)算
一般納稅人開2000萬,9點(diǎn)的專票,收到小規(guī)模500萬3點(diǎn)的分包款,怎么計(jì)算增值稅,分錄怎么寫
老師,我們23年12月收到一張?jiān)O(shè)備發(fā)票。一直折舊到現(xiàn)在。機(jī)器還沒好,又退掉了。之前做的折舊怎么辦?
老師,您好,我想問一下,老板支付給介紹人20萬介紹費(fèi),但是沒票,這種大金額的還經(jīng)常發(fā)生,說把沒票的放在工資里,這種合理嗎
比如:商貿(mào)行業(yè),增值稅稅率13%,所得稅稅率25%,只考慮一筆業(yè)務(wù)收入100萬,成本60萬,涉及繳納哪些稅種;分別繳納多少;針對(duì)這一筆業(yè)務(wù)其綜合稅率是多少?
老師,一個(gè)新公司剛開立,財(cái)務(wù)這邊需要做什么,像銀行開戶,還需要去稅務(wù)局啥的嗎?具體需要做什么
老師,我們公司實(shí)際股東又大概10人左右,但是工商未作股權(quán)變更,這些人打錢進(jìn)公戶都是以投資款打進(jìn)來的,那這樣能算投資款嗎?我們已經(jīng)實(shí)繳完了
老師,我們是個(gè)體工商戶(定額),我們一個(gè)月定額3萬,專管員說我們的開票量比較大,要給我們重新定額,是啥意思,有啥影響
老師您好,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金1萬,個(gè)人股東A占股50%全部轉(zhuǎn)讓給個(gè)人股東B,A股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得1千元(原值0,所得1000元),公司無業(yè)務(wù)所有數(shù)據(jù)為0,這種情況下需要報(bào)稅:1.以個(gè)人身份申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得,個(gè)稅1000*20%=200元(對(duì)嗎?),2.印花稅怎么報(bào),雙方都報(bào)嗎?個(gè)人身份報(bào)嗎?分別報(bào)多少?
老師,請(qǐng)問公司給股東分配利潤,需要哪些手續(xù)做賬?
想了解一下企業(yè)錄用殘疾人就業(yè)這塊 是不是企業(yè)人數(shù)(社保)要達(dá)到30人才可以錄用一位殘疾人(減免政策)
老師,選擇在原有的基礎(chǔ)上增加適用大米批發(fā)的一般納稅人的經(jīng)營范圍,選了市場(chǎng)營銷策劃,咨詢策劃服務(wù),銷售代理之后,我現(xiàn)在要開促銷服務(wù)費(fèi),我怎么查找商品和服務(wù)稅收分類編碼呢?
不可以扣除分包款申報(bào)增值稅稅嗎
同學(xué)你好,因?yàn)槭且话阌?jì)稅,不能扣除分包款申報(bào)增值稅的。
什么情況可以扣除分包款申報(bào)增值稅,這個(gè)外地預(yù)交增值稅可以扣除分包款嗎?
同學(xué)你好,總包簡易計(jì)稅時(shí),申報(bào)增值稅時(shí),可以扣除分包款。這個(gè)外地預(yù)交增值稅,可以扣除分包款的。