同學你好,這是一般計稅,收500萬元專用發(fā)票,計算增值稅時,2000*9%/(1+9%)-500*3%/(1+3%)=165.14-14.56=150.58萬元,分錄,借,應收賬款等科目,2000萬元,貸,主營業(yè)務收入,1834.86萬元,應交稅費-應交增值稅-銷項,165.14萬元。收到分包發(fā)票,借,主營業(yè)務成本等科目,485.44萬元,應交稅費-應交增值稅-進項,14.56萬元,貸,銀行存款等科目,500萬元。

小規(guī)模納稅人,第4季度開1個點專票6萬,3個點的專票5萬,1個點普票22萬,申報增值稅怎么申報
小規(guī)模納稅人開的普票不超出三十萬 ,季報,開的是一個點的普票,我填寫增值稅是填寫小型優(yōu)惠?分錄怎么寫?我填表是按3%填寫,寫分錄也是按3%寫分錄 ,那我實際開的是1個點我分錄和增值稅表怎么填寫
我是小規(guī)模 準備開550萬的票 是不是就變成了一般納稅人 我開500萬的專用發(fā)票是交1個點還是13個點還是超過500萬的部分收13個點 附加稅怎么算
小規(guī)模開3個點的專票,除了交3個點的增值稅還要交什么稅?分別怎么計算
一般納稅人開2000萬,9點的專票,收到小規(guī)模500萬3點的分包款,怎么計算增值稅,分錄怎么寫
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務,怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
請問老師,我們公司有光伏發(fā)電,賣給供電公司,老板讓我算算,是買給供電公司合適還是自己生產(chǎn)用合適,應該怎么算?
成本票還沒開回來,就先不用結轉成本?
不可以扣除分包款申報增值稅稅嗎
同學你好,因為是一般計稅,不能扣除分包款申報增值稅的。
什么情況可以扣除分包款申報增值稅,這個外地預交增值稅可以扣除分包款嗎?
同學你好,總包簡易計稅時,申報增值稅時,可以扣除分包款。這個外地預交增值稅,可以扣除分包款的。