直接全額計(jì)入庫存商品科目
從一般納稅人處購進(jìn)零件60000元,取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項(xiàng)已付。會計(jì)分錄怎么寫?需要繳納增值稅嗎?如果需要稅率是多少?是銷項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅呢?
一般納稅人開出的普票,不能抵扣,做賬時(shí)怎么寫分錄?直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?
老師,一般納稅人 不管收到普票進(jìn)項(xiàng)票還是專票進(jìn)項(xiàng)票都要按不含稅金額入賬嗎? 但是進(jìn)項(xiàng)的普票稅額是不得抵扣的 分錄應(yīng)該怎么做呢 辛苦老師了!
老師,普通發(fā)票不能抵扣,那么請問在計(jì)算一般納稅人的應(yīng)納稅額時(shí)該一般納稅人購入貨物取得的普通發(fā)票怎么處理呢(就是在計(jì)算完銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額之后怎么處理該普通發(fā)票)
1)2日,購進(jìn)冰箱配件一批,貨款已付,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注額為100000元,稅額為13000元,貨物尚未驗(yàn)收入庫。2)13日,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)零件100000(含增值稅),取得增值稅普通發(fā)票,該零件已入庫,且款項(xiàng)已付。3)15日,從一般納稅人處購進(jìn)零件60000(含增值稅),取得增值稅普通該零件已入庫,且款項(xiàng)已付。老師,我只求分錄,分錄不會寫
老師,我回重慶,火車票和機(jī)票能不能開發(fā)票報(bào)差旅費(fèi)
老師你好!未取得發(fā)票的費(fèi)用 我能不能再費(fèi)用科目二級科目添加一項(xiàng)未取得發(fā)票費(fèi)用科目 方便匯算清繳時(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)整金額
老師,那些是股票36個月不得轉(zhuǎn)讓,24個月不得轉(zhuǎn)讓,18個月不能轉(zhuǎn)讓,1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,好亂,老記不住哪個和那個
老師,請問可以在增值稅申報(bào)表主表上,直接看到本年累計(jì)實(shí)繳的增值稅嗎
付縣工會書畫大賽獎金12萬無發(fā)票,1、可需要工會開收據(jù),2、所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?3、公司利潤負(fù)數(shù)大于12萬不調(diào)整可以嗎?
做內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)老板說只要是實(shí)物都要做固定資產(chǎn),站在我們管理角度是好還是不好!后面的工作會不會很多?。装賶K的單車也做固定資產(chǎn)?買張床幾百塊也做固定資產(chǎn)。這樣好嗎?可以跟老板提議完善完善這個想法嗎?或者還是我理解錯了!我之前記得固定資產(chǎn)是2千以上判定為固定資產(chǎn),現(xiàn)在老板只要是實(shí)物是固定資產(chǎn),這樣做對嗎?后面會不會越來越多的呀?后面工作排查會不會出現(xiàn)困難?
老師,這道題的a可以解析一下嗎?不是很理解
境外客戶匯入的開模收的費(fèi)用,模具作為我們公司使用,用于后續(xù)客戶生產(chǎn)的,如果視同內(nèi)銷,開普票的話,能開13%?
老師,你好,我現(xiàn)在入職了一家公司,剛從代賬那里把賬務(wù)接回來,但是賬應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)收應(yīng)付這些都對不上,賬上都顯示有幾百元的往來,實(shí)際上都沒有了,這個我要怎么處理啊,而且公司現(xiàn)在都沒有財(cái)務(wù)軟件
老師好,鐵路電子客票可以抵扣增值稅嗎?
明白了,謝謝老師
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