注意:僅限當(dāng)期一般計稅方法下的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(不含免稅、簡易計稅項(xiàng)目對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額)
享受先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策下減免后的增值稅,附加稅應(yīng)該把先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策的金額加上,還是也扣除后繳納
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減5%如何填報呢?
老師好,請問【先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減】的加計抵減額,要計入什么科目呢?
填寫增值稅報表時,先進(jìn)制造企業(yè)可加計抵減5%進(jìn)項(xiàng)稅,同時還需要加計5%的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
老師,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減5%申報的時候填表幾?
老師,請問公司向個人借款,支付的利息個人沒有開發(fā)票過來,需要怎么做賬
往期有20多塊錢的印花稅沒有繳納,那還需要繳納它嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅金額的公式是什么?假如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅率是13個點(diǎn),實(shí)際只能退9個點(diǎn)的情況下。
中級財管哪位老師是喜歡總結(jié)的,學(xué)生基礎(chǔ)差求推薦
您好老師,我們公司個稅更正申報,需要退稅。去稅務(wù)局申請,稅務(wù)局要工資流水,但是我們每次申報有臨時工的工資也是一起申報的,都給稅務(wù)局有沒有影響?
請問公司買的電腦主機(jī),開的是普票,這種不能來專票嗎,我們是一般納稅人
老師,請問收到本年度第一季度企業(yè)所得稅退稅款怎么做分錄呢
總分公司如何報工商年報,分公司不獨(dú)立核算,分公司單獨(dú)申報增值稅,所得稅是跟總公司合并申報。填資產(chǎn)總額,所有者權(quán)益時候,分公司是不是就不填呢
招待費(fèi),福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是否不能抵扣
老師,小規(guī)模納稅人個稅手續(xù)費(fèi)要繳納增值稅嗎?
具體怎么操作呢
通過《增值稅納稅申報表附列資料(四)》“加計抵減情況”欄填報:
本期發(fā)生額:當(dāng)期計提的加計抵減額(當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×5%) 。
本期實(shí)際抵減額:實(shí)際抵減的應(yīng)納稅額(不得超過抵減前的應(yīng)納稅額)