借:應(yīng)收賬款
貸:利潤(rùn)分配-未分配
應(yīng)交稅費(fèi)
補(bǔ)交的稅
借:利潤(rùn)分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
老師,24年補(bǔ)22年的企稅個(gè)稅。24年咋做賬了
24年的發(fā)票10000,屬于23年的費(fèi)用。 23年沒有改賬計(jì)提費(fèi)用??梢栽?4年補(bǔ)計(jì)提嗎?怎么做分錄 補(bǔ)計(jì)提以后,23年的匯算清繳利潤(rùn)調(diào)減,24年的賬應(yīng)該怎么做呢? 24年的匯算清繳有影響嗎?要怎么做呢?
24年補(bǔ)的23年12月的無票收入,補(bǔ)的稅款,怎么做賬呢
老師,您好,請(qǐng)問 23 年收入少做了,再 24 年怎么補(bǔ)呢?
老師好,公司在24年被稅務(wù)局稽查,按要求補(bǔ)報(bào)了22年和23年的無票收入,這個(gè)往年的收入及其補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅要怎么入賬到24年呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì),企業(yè)年末未計(jì)提過盈余公積,本年利潤(rùn)年末時(shí)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn),如果需要分紅,怎么處理
審計(jì)要抽取憑證的復(fù)印件,可以把憑證拆開進(jìn)行復(fù)印后再裝訂嗎
老師,企業(yè)名下的房產(chǎn)現(xiàn)在不用了,需要交房產(chǎn)稅嗎
在考試是會(huì)計(jì)科目中間有-還有--,這考試要求嚴(yán)格嗎
老師,公司買了一塊地,什么都沒有建設(shè),是計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?需要攤銷嗎?
老師,公司跟員工申報(bào)工資怎么操作?
老師好,6月8號(hào)\\辭職的員工,6月份的社保不用給她交了,月底工資怎樣給她算呢,只算8天的工資呢,這8天的社保也要補(bǔ)給她嗎
老師,你看下表格,到底改如何算
我公司是代理記賬公司,給對(duì)方公司開具發(fā)票名稱是什么
有一個(gè)人轉(zhuǎn)款給我公司9120.35元,里面包含了社保款公司加個(gè)人部分一共1620.35(公司1150.47 個(gè)人469.88) 需要我們給他交社保的同時(shí)剩余的錢相當(dāng)于發(fā)了工資,也就是我們給他發(fā)工資7500, 這種情況下如何做賬?
老師,可以用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么做?
還有以前年度損益類科目
不能沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這個(gè)會(huì)影響當(dāng)年的了
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,這個(gè)少記收入其實(shí)是為了多交稅,針對(duì)稅務(wù)的,做應(yīng)收賬款,以后也沒有這筆收入進(jìn)賬
那就先掛賬上,后面再確認(rèn)壞賬
600萬,是不是太大額了,壞賬可以嗎?
為什么要補(bǔ)做這么多的虛收入
可不可以直接借以前年度損益調(diào)整600,本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)570 應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅30 借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅30 貸銀行存款30
稅局稽查,說稅交的少,讓補(bǔ)交的
不能這樣,要按正常的分錄來做的
老師,如果用無票收入呢?應(yīng)該怎么做?
借:應(yīng)收賬款
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)