借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
老師,你好,我現(xiàn)在補(bǔ)交21年的無(wú)票收入增值稅,我23年怎么紅沖這個(gè)收入?21年無(wú)票收入怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,補(bǔ)交的稅款分錄怎么做?
23年12月份收到24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票未交款,怎么入賬計(jì)入23還是24年?
23年12月份收到24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票未交款,怎么入賬計(jì)入23還是24年?
23年10月稅務(wù)稽查到22年4月有筆無(wú)票收入沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在23年10月申報(bào)了補(bǔ)稅款,這個(gè)該怎么做賬?做在23年10月份。
老師好。23年12月有一個(gè)人的工資沒(méi)有計(jì)提。24年怎么做賬?補(bǔ)計(jì)提嗎?
數(shù)電普票 購(gòu)貨方信息填不全,應(yīng)該不影響這個(gè)發(fā)票的使用吧
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是國(guó)有企業(yè)簽訂土地租賃合同與個(gè)人簽訂,收到的款是另外一個(gè)人名字,個(gè)人是不開發(fā)票確定的是無(wú)票收入,請(qǐng)問(wèn)老師長(zhǎng)期這樣會(huì)帶來(lái)什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,之前賬在代賬公司,做的一塌糊涂,去年個(gè)稅系統(tǒng)有16人申報(bào)每月不超5000,沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,不涉及社保公積金,申報(bào)數(shù)與實(shí)際發(fā)放數(shù)沒(méi)有一個(gè)相符的,另還有銀行發(fā)放了18個(gè)人的工資,這18人都沒(méi)在個(gè)稅系統(tǒng)里,老師現(xiàn)在怎么辦,自己查出來(lái)的,稅務(wù)還沒(méi)預(yù)警
我公司一般納稅人,總價(jià)1200萬(wàn)購(gòu)買了a公司小規(guī)模納稅人的土地,對(duì)方的增值稅發(fā)票給我們開多少稅點(diǎn)的專票,
請(qǐng)問(wèn)老師,醫(yī)藥行業(yè)注冊(cè)資本在多少合適,現(xiàn)在新公司不是都要實(shí)繳嘛 ,醫(yī)藥制造業(yè)實(shí)繳多一些好還是少一些好
車學(xué)堂的密碼忘記了,手機(jī)號(hào)碼也換了
老師,我們有個(gè)異地項(xiàng)目要預(yù)繳2%,銷售額是372729.20元,目前繳納了820.69元附加稅,增值稅6839.07元,現(xiàn)在對(duì)這個(gè)6839.07元的增值稅是怎樣計(jì)算出來(lái)的不太懂,麻煩老師幫計(jì)算一下,謝謝
老師,傳媒公司可以雇傭自己的員工創(chuàng)作或者是制作音樂(lè)嗎,應(yīng)該以什么形式簽合同
老師,餐飲行業(yè)開辦期,付的兩個(gè)月宿舍房租怎么做分錄
您好,請(qǐng)問(wèn)收到阿里巴巴公司開的*信息技術(shù)服務(wù)*國(guó)際站外貿(mào)直通車和*信息技術(shù)服務(wù)*出口通,怎么區(qū)分要做到銀行手續(xù)費(fèi)還是做到阿里手續(xù)費(fèi)
能再確切一點(diǎn)嗎
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款
借:利潤(rùn)本配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
一級(jí)科目跟二級(jí)科目一樣啊
這個(gè)是交的什么稅,你就寫什么稅,比如增值稅或企業(yè)所得稅
小企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,可以直接用利潤(rùn)分配不
可以的,直接用利潤(rùn)分配-未分配這個(gè)
老師,那這筆滯納金通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出還是利潤(rùn)分配
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧
因?yàn)槭?4年5月交的是23年所屬期的滯納金,是不是需要做24年匯算的時(shí)候調(diào)增企業(yè)所得稅啊
這個(gè)滯納金不大,不影響的,這個(gè)沒(méi)事
不調(diào)整我們這邊會(huì)彈風(fēng)險(xiǎn)提示
做24年匯算時(shí)再調(diào)整就可以了
好噠謝謝老師
不客氣,很高興幫你