同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
22年12月有一筆未開(kāi)票收入已經(jīng)申報(bào)納稅,23年又補(bǔ)開(kāi)了該筆發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?
老師 你好! 22年10月新入職的一位員工,他10月到12月社保是正常參保的,但是10月到12月個(gè)稅全部是在23年1月申報(bào)的,而且公司10月到12月沒(méi)有做他的工資表,就把他10月到12月的工資表在23年補(bǔ)做了,請(qǐng)問(wèn)這樣做合理嗎
老師 請(qǐng)問(wèn) :?jiǎn)挝焕镉幸慌鷨T工,22年12月辭退,個(gè)稅已轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),23年1-3月均沒(méi)有個(gè)稅申報(bào),23年4月支付給這批人員經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,那么現(xiàn)在在申報(bào)4月個(gè)稅的時(shí)候怎樣申報(bào)?
22年12月計(jì)提的費(fèi)用沒(méi)有發(fā)生,現(xiàn)在23年10月了我應(yīng)該在賬務(wù)上怎么處理?如果22年所得稅匯算時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)整,現(xiàn)在如果做賬?
23年10月稅務(wù)稽查到22年4月有筆無(wú)票收入沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在23年10月申報(bào)了補(bǔ)稅款,這個(gè)該怎么做賬?做在23年10月份。
董老師 有問(wèn)題咨詢(xún) 您在線嗎?
公司租車(chē)每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢(xún)下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了