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老師,您好,請(qǐng)問 23 年收入少做了,再 24 年怎么補(bǔ)呢?

2024-10-21 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-21 17:42

你好,其實(shí)這個(gè)建議你反結(jié)賬過去二三年去補(bǔ)。 你如果要做的話,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶1714 追問 2024-10-21 17:43

23 年匯算清繳都做了

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快賬用戶1714 追問 2024-10-21 17:43

24 年不能更正么

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齊紅老師 解答 2024-10-21 17:45

你好可以的,可以去更正。

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快賬用戶1714 追問 2024-10-21 17:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-21 17:46

你好,不用客氣的了。

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你好,其實(shí)這個(gè)建議你反結(jié)賬過去二三年去補(bǔ)。 你如果要做的話,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-10-21
你好,賬載金額100萬(wàn),實(shí)際金額稅收金額130萬(wàn)。
2024-03-21
你好可以報(bào)銷的,入23年的帳的話費(fèi)用需要用以前年度損益調(diào)整
2024-01-23
您好,23年的物業(yè)費(fèi)既沒入賬也沒付款是嗎?23年的物業(yè)費(fèi)直接入費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)提費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)/其他應(yīng)付款,來(lái)發(fā)票了嗎?
2024-08-07
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2024-04-16
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