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老師 報表的重分類 調表不調賬具體應該怎么做呀

2025-06-17 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-17 10:47

你好,你是不是有往來科目是負數(shù)

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快賬用戶6634 追問 2025-06-17 10:53

對是的 我調了一下報表和往來明細 越調越不對勁了 所以想來問一下正確的思路

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齊紅老師 解答 2025-06-17 10:54

你好,這個比如應收負數(shù),你就填入預收正數(shù)

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快賬用戶6634 追問 2025-06-17 11:30

對 我就是按照這個規(guī)則調動的,但是資產(chǎn)負債表不平衡了

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齊紅老師 解答 2025-06-17 11:31

你好,你先軟件自動出報表 然后再自己手動調。

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快賬用戶6634 追問 2025-06-17 11:36

對已經(jīng)出了報表的了 ,不能調整資產(chǎn)表和往來明細一起么

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齊紅老師 解答 2025-06-17 11:37

你好,你要調整往來明細,就得要重新去做憑證

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齊紅老師 解答 2025-06-17 11:37

,正常就是調表不調賬。

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快賬用戶6634 追問 2025-06-17 11:56

老師 調的這個表要是沒有問題了 在下個月申報的時候 生成報表 也按這樣子調表了,可以作為申報財務報表的數(shù)據(jù)申報嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-17 11:56

你好,可以的,調整后再進行申報。

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你好,你是不是有往來科目是負數(shù)
2025-06-17
同學,你好 往來科目重分類調整是不需要編制會計分錄的
2023-07-11
您好 重分類指會計報表的重分類。它調表不調賬,即不調整明細賬和總賬,只調整報表項目余額。具體說來,它根據(jù)會計明細科目的期末余額而非總賬余額(凈值)而定,當資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權而是一種債務,應重新分類到負債類科目;反之,當負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務而是一種債權,應重新分類到資產(chǎn)類科目中去。如果不這樣進行重分類而直接以總賬余額反映到會計報表當中,則不能反映資產(chǎn)負債的本來面目,甚至導致財務指標異常。比如,應收賬款某一明細科目期末出現(xiàn)貸方余額,這時應將它重分類到預收賬款當中。同理,應付賬款某一明細科目期末出現(xiàn)借方余額,這時應將它重分類到預付賬款當中。因此,應收賬款與預收賬款、應付賬款與預付賬款、其他應收款與其他應付款為重分類的對應科目
2023-03-29
您好,需要看應收賬款明細科目里面貸方余額的調到預收賬款
2024-09-14
比如:應收賬款項目=科目余額表應收賬款的各個明細科目的借方余額%2B科目余額表預收賬款的各個明細科目的借方余額
2024-03-16
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