不會(huì)的,滿足小微,所得稅是5%,附加稅就是減半
老師 我問(wèn)一下 我們高新技術(shù)企業(yè)的軟件企業(yè) 是不是有個(gè)2免3減半的政策 是不是前面2年是免企業(yè)所得稅,后面3年一半征收?如果是不是一定要盈利 就是說(shuō)利潤(rùn)表上是正數(shù) 才要減半征收的?
老師好,請(qǐng)問(wèn), 前期已經(jīng)申報(bào)并且繳納的附加稅,9月份有因?yàn)闇p半征收又退回一半。做賬后,賬上和實(shí)際繳納的是一致,但是增值稅申報(bào)表上“” 附加稅”的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上,它依然是沒(méi)減半征收的數(shù),這個(gè)怎么辦?
老師好,請(qǐng)問(wèn), 前期已經(jīng)申報(bào)并且繳納的附加稅,9月份有因?yàn)闇p半征收又退回一半。做賬后,賬上和實(shí)際繳納的是一致,但是增值稅申報(bào)表上“” 附加稅”的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上,它依然是沒(méi)減半征收的數(shù),這個(gè)怎么辦?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)一下,什么情況下附加稅會(huì)減半征收?去年的時(shí)候這個(gè)自然人一共開(kāi)了600多萬(wàn)發(fā)票,附加稅都是減半征收的, 現(xiàn)在還是減半征收嗎?
老師您好,2022年2月份已經(jīng)計(jì)提繳納的附加稅,在23年8月份,稅務(wù)有退回附加稅的稅款(應(yīng)該是六稅兩費(fèi)減半的政策),我想問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做?
老師.8000塊錢(qián)買(mǎi)的財(cái)務(wù)軟件,可以直接記當(dāng)期管理費(fèi)用嗎
游戲公司陪玩代打收入開(kāi)什么內(nèi)容的發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師。我的分錄對(duì)嗎?為什么主管要讓我按照圈起來(lái)的分錄做
老師,我換了電腦,現(xiàn)在申報(bào)5月個(gè)稅,顯示。扣除標(biāo)準(zhǔn)是5000元,我選擇到1月,再選扣除標(biāo)準(zhǔn)是60000,但是申報(bào)5月,還是不得,,要怎么解決呢?
香港的公司開(kāi)基本戶需要啥手續(xù)
非居民企業(yè)的股息、紅利等權(quán)益性投資收益不是免稅的嗎?為什么說(shuō)以收入全額為應(yīng)納稅所得額?
老師,請(qǐng)問(wèn)設(shè)備移機(jī)服務(wù),怎么區(qū)分是現(xiàn)代服務(wù)還是勞務(wù)?
老師,物流行業(yè),給司機(jī)發(fā)工資,可以用靈工平臺(tái)代發(fā)工資,然后靈工平臺(tái)給公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
老師,加計(jì)抵減申報(bào)表可以有負(fù)數(shù)余額嗎?比如本期加計(jì)抵減5000,本期調(diào)減10000余額-5000這樣的可以嗎?
法人股東計(jì)提分紅,提取了法定盈余公積,為什么利潤(rùn)表會(huì)勾稽關(guān)系不正常?具體分錄是什么呢?