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老師好,請(qǐng)問, 前期已經(jīng)申報(bào)并且繳納的附加稅,9月份有因?yàn)闇p半征收又退回一半。做賬后,賬上和實(shí)際繳納的是一致,但是增值稅申報(bào)表上“” 附加稅”的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上,它依然是沒減半征收的數(shù),這個(gè)怎么辦?

2022-10-16 15:25
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-16 15:25

你好,這個(gè)是沒有問題的。

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你好,這個(gè)是沒有問題的。
2022-10-16
你好,你當(dāng)時(shí)做賬怎么做的?
2022-10-16
同學(xué)你好 提示什么呢
2022-07-11
你好!這個(gè)你先填紙質(zhì)申報(bào)表去稅務(wù)局補(bǔ)充申報(bào)。退稅的需要問下稅務(wù)局,看要你們提供什么資料了。
2020-08-26
30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以的。這里是緩交,你們實(shí)際已經(jīng)繳納了,只不過是政策不允許繳納,正常做就可以的。
2021-12-03
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