你好,就是調(diào)表不調(diào)賬的
#提問#老師,往來科目是負(fù)數(shù)應(yīng)進(jìn)行重分類調(diào)整,不進(jìn)行調(diào)整會造成資產(chǎn)總額虛減,老師能不能舉個例子說說不明白
老師,應(yīng)交稅費(fèi)重分類調(diào)整到其他流動資產(chǎn)用不用做分錄調(diào)整,還是調(diào)整報表就好?如果分錄調(diào)整,要調(diào)整到哪個科目?
老師你好,審計調(diào)整重分類調(diào)整需要反結(jié)賬做分錄嗎,還有補(bǔ)入賬和科目調(diào)整的
老師你好,審計調(diào)整重分類科目沒有明細(xì)科目需要怎么調(diào)整?能不能是調(diào)表不調(diào)賬?
老師,你好,現(xiàn)在公司在審計,審計過程中有幾筆賬說是讓我們調(diào)整,現(xiàn)在也沒有報告之類的,能調(diào)整嗎,調(diào)整的賬務(wù)摘要需不需要注明是審計要求調(diào)整的
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
庫存現(xiàn)金余額調(diào)為零和漏登記的付款是要在當(dāng)年反結(jié)賬修改還是不用
你好。能做到當(dāng)年最好,做到當(dāng)年,做不了的話,你就補(bǔ)到下一年。
這樣報表不一致,是不是匯算清繳申報報表也要修改
對的,是的,需要這么做的。