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招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出

2025-06-16 13:54
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 13:54

你好,你這個(gè)借管理費(fèi)用 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

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快賬用戶4703 追問(wèn) 2025-06-16 13:55

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄那,就不用寫了嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-16 13:56

你好,因?yàn)槟銢](méi)有做到進(jìn)項(xiàng)稅,所以就不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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你好,你這個(gè)借管理費(fèi)用 貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2025-06-16
應(yīng)該是這樣,借:,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100,應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅11,貸:銀行存款 111 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 11,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 11 月末在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就可以
2022-01-12
你好,金額是對(duì)的,科目應(yīng)該用“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2022-05-16
你好對(duì)的 是這么做的
2023-04-14
是的,你的理解是對(duì)的
2022-08-10
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