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老師,借管理費用_業(yè)務招待費 169.9 進項稅額 22.09 貸 銀行存款 191.99 進項稅額需轉(zhuǎn)出,怎么做分錄

2022-03-07 15:44
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-07 15:46

借管理費用、業(yè)務招待費 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出22.09

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借管理費用、業(yè)務招待費 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出22.09
2022-03-07
借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:管理費用—招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-25
可以的,沒問題的,賬務處理完全正確。
2022-03-15
借:管理費用-招待費 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-04-27
您好 這樣寫分錄正確的哈
2022-03-15
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