借管理費用、業(yè)務招待費 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出22.09
招待客戶的住宿費,會計分錄借管理費用-業(yè)務招待費6283.96,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額377.04貸庫存現(xiàn)金6661,同時進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,借管理費用_業(yè)務招待費 169.9 進項稅額 22.09 貸 銀行存款 191.99 進項稅額需轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
老師業(yè)務招待費專票,進項稅額轉(zhuǎn)出,借方還是管理費用業(yè)務招待費,貸方進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?
業(yè)務招待費開的專用發(fā)票,分錄借銷售費用業(yè)務招待費 16824.69,應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187.21,貸銀行存款19011.9,借銷售費用業(yè)務招待費2187.21,貸應交稅金—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出2187 21,這樣對嗎?
老師,招待費中有專票,做的分錄是,借 管理費用—招待費 應交稅費—進項稅 貸 銀行存款 借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項稅
假設進貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結匯當天的匯率為7.1,結匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預付款的余額表示借貸應收應付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應該價稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點業(yè)務量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費用-開辦 費能記貸方科目嗎,因為有些是需要退回沖減的
請問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項中,屬于利得的有( )。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務形成的債務重組收益 這個選擇什么?B不是商譽嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報增值稅還是先申報出口退稅?