你好,不可以的。這個是貨款,不是單位的營業(yè)外收入
老師,今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費用里面,現(xiàn)在是沖管理費用好呢,還是做營業(yè)外收入好呢,另外還有一個問題,這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎,在哪個表調(diào)整
老師 我們是去年8月申請的個體戶執(zhí)照,,是查賬征收的,但是一直沒有建帳,我就想問去年8月到今年的3月31號開票的都是有1個點稅率的,我做憑證的時候,做借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅金因為我們是沒有超過45萬,月底我這個應交稅金要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面是吧我的問題是 我每個季度都是按票面金額報稅和個人所得稅的,那我現(xiàn)在賬面上的營業(yè)外收入和我報的個人所得稅有關(guān)系么
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師,去年公司收到政府的穩(wěn)崗補貼3600元,我進營業(yè)外收入里了,借:銀行存款3600貸:營業(yè)外收入3600;然后期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,借:營業(yè)外收入:3600貸:本年利潤3600然后今年服務中心讓提供相關(guān)收支材料,說應該把穩(wěn)崗補貼用于養(yǎng)老等社保繳費企業(yè)統(tǒng)籌部分的繳納,讓我們?nèi)绻麤]有使用這部分錢的應該今年盡快使用然后保存好材料,老師我應該怎么調(diào)賬呀這種情況?
我在5月末,做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,我這邊關(guān)于附加稅的分錄還有沒做完的的嗎?今年城建減半,教育費全部減免。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,分錄怎么做
本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金,本財年應該如何沖銷