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我直接做到營業(yè)外收入里邊了,老師,客戶的貨款屬于2023年的,我們這個系統(tǒng)今年1月才啟用,沒有建這部分起初數(shù),我現(xiàn)在把這部分做到營業(yè)外收入里邊可以嗎

2025-06-15 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-15 11:46

你好,不可以的。這個是貨款,不是單位的營業(yè)外收入

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若項目今年確實無收入,建議將已轉(zhuǎn)至營業(yè)成本的成本調(diào)整回存貨,待未來有收入時再處理。紅沖操作需謹慎,最好咨詢專業(yè)稅務人士。
2024-10-17
你好!2023年加上退款繳納企業(yè)所得稅嗎?你是計入2024年的營業(yè)外收入了?
2024-05-28
1 是的,2 你這個銷售貨物和服務給對方嗎,沒有不需要交增值稅,
2020-12-30
你好。你們是代收代付的業(yè)務嗎
2024-04-07
你好,附加稅既然是減免的,就不需要做計提處理啊?
2023-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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