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老師,一般納稅人商貿(mào)企業(yè)收到農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷企業(yè)的免稅普票要怎么處理?我公司用來銷售,我怎么開票,開多少稅率?農(nóng)產(chǎn)品是水果。
我們是一般納稅人公司,收到這樣的水果發(fā)票,怎么抵扣呢,抵扣多少?分錄怎么做,謝謝
老師好,我們是一般納稅人果酒制造企業(yè),從從農(nóng)戶手里收購的柿子,這個發(fā)票怎么開具,怎么抵扣增值稅
你好,老師,我們公司是一般納稅人,收到果農(nóng)開具的免稅普票10萬元,依據(jù)相關(guān)政策可以抵扣10*0.09=0.9萬元的增值稅進(jìn)項稅,請問下這個分錄怎么做?
老師,我們公司是收購水稻的一般納稅人,進(jìn)項稅額是從農(nóng)戶手中收購農(nóng)產(chǎn)品的扣除數(shù),現(xiàn)在我們公司從淘寶中購入與農(nóng)產(chǎn)品無關(guān)的其他商品,我們在銷售淘寶購入的這些商品時可以用收購農(nóng)產(chǎn)品的扣除數(shù)進(jìn)行抵抵扣進(jìn)項稅額嗎?
老師,銷售新能源汽車的開發(fā)票稅率是多少,還有銷售橡膠的開發(fā)票稅率是多少?
這個題目,如果改編為23.12.31日處置了,收到價款2300萬,請問分錄怎么寫
老師,不含稅營業(yè)收入是什么意思?含稅與不含稅是什么區(qū)別?謝謝
老師公司賬戶沒錢,增值稅晚幾天繳納有風(fēng)險嗎?預(yù)計最近三天內(nèi)繳納。
小規(guī)模納稅人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅率
內(nèi)賬是否借錢無所謂用其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
您好,采購入庫時(無論用途,先按 9% 抵扣) 借:庫存商品 / 原材料 98700 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 8883 (98700*9%) 貸:銀行存款 107583 (=98700%2B8883,實際支付金額) 2. 如果后續(xù)用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物(領(lǐng)用時加計扣除 1%) 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 987 (98700*1%) 貸:庫存商品 / 原材料 987 (沖減庫存成本,加計抵扣部分) 3. 如果直接銷售或用于非 13% 稅率用途(不用加計扣除) 不用額外分錄,僅需第 1 步采購分錄即可。
老師,開進(jìn)來的發(fā)票就是98700,我實際也只付了98700,這8883的金額怎么做賬,錢付給誰啊
您好,不用付,我 寫的分錄是沖減的存貨科目嘛
借:庫存商品-89817,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅8883,貸:應(yīng)付賬款/銀行存款-98700,這個對嗎?
看不懂啊,不用付款,賬不平啊
您好,是不是我表達(dá)不清楚了,我加了借貸,分錄是平的呀,應(yīng)付就是98700
老師:庫存商品的金額是98700還是89817
您好,庫存商品是89817,您看哪里不對呀
那貸方為啥是107583,我實際只付了98700,剩余的8883,我付給誰啊
我看您庫存商品金額寫的是98700,我有點暈,我是新手,不確定哪個是正確的
明白了,是我把這個弄錯了,我重新寫,稍等,
?1. 采購入庫時(按 9% 抵扣進(jìn)項稅) 借:庫存商品 / 原材料 89817 元(發(fā)票金額扣除進(jìn)項稅后的成本,98700 - 8883) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 8883 元(98700*9%) 貸:銀行存款 98700 元(實際支付給農(nóng)戶的金額,即發(fā)票金額) 2. 領(lǐng)用于生產(chǎn) 13% 稅率貨物時(加計扣除 1%) 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 987 元(98700*1%) 貸:庫存商品 / 原材料 987 元(沖減庫存成本,補提加計抵扣部分)
好的,謝謝老師
祝您工作順利,生活喜樂!