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老師還款,記賬憑證,是借其他應(yīng)付款,還是借其他應(yīng)收款?
老師每次公戶給老板銀行轉(zhuǎn)錢用途為什么是還款呢?而且做賬時(shí)收到的銀行賬是摘要寫(xiě)借款,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。 付出錢時(shí)摘要寫(xiě)還款 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會(huì)做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?
老師您好,做賬是提前借了一筆錢支付但是這筆錢是個(gè)掛賬。我做賬可以這樣做嗎。借款時(shí)候借:其他應(yīng)收貸:銀行存款,還款時(shí)借:其他應(yīng)付貸:其他應(yīng)收。收到掛賬時(shí)候是借:銀行存款貸其他應(yīng)付。剛好這一筆是個(gè)借款沖掉掛賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付
老師,我們公司是小規(guī)模,清運(yùn)服務(wù),能開(kāi)6%的專票嗎
老師,假如公司是六月開(kāi)始有業(yè)務(wù)的,但是三月銀行就有銀行流水支出,那么從六月開(kāi)始建帳本可以嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下固定資產(chǎn),叉車購(gòu)入價(jià)32800元。殘值1640 元,我用31160元折舊每個(gè)月649元,到時(shí)候這個(gè)殘值1640元一直掛在資產(chǎn)負(fù)債表上??
老師,我們現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題。有個(gè)員工。目前工資發(fā)到要3月。他五月底離職。我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅到三月。后面離職了我肯定要做離職。那我做離職了。后面兩個(gè)月工資發(fā)了怎么報(bào)了?
您好老師,我們是老公司,注冊(cè)資金是認(rèn)繳制,現(xiàn)在填寫(xiě)工商年報(bào),實(shí)繳出資時(shí)間是按照公司法規(guī)定的時(shí)間填寫(xiě),還是說(shuō)按照以前章程的時(shí)間填寫(xiě)呢
老師,我公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,5月份補(bǔ)交了上一年企業(yè)所得稅,這分錄要怎么寫(xiě)啊?
老師,中級(jí)報(bào)名網(wǎng)址給個(gè),謝謝
老師,機(jī)加件和鈑金件的成本核算是兩種核算方式嗎?是怎么核算的?
你好。老師,我們沒(méi)有做稅務(wù)登記可以開(kāi)發(fā)票嗎
老師,你好!麻煩請(qǐng)問(wèn)下新進(jìn)入一家企業(yè)建賬需要具備什么資料?這個(gè)企業(yè)不是剛開(kāi)始創(chuàng)立的,中間已經(jīng)有數(shù)據(jù)了。
您好,是的,這2個(gè)科目都是可以的哦,往來(lái)科目只是過(guò)渡嘛