金額太多了,匯算清繳可以那樣做,只是沒法合理說明理由的,個人交個稅
@莫老師,上次問的現(xiàn)金的問題,就是我們辦的現(xiàn)金卡,公賬轉(zhuǎn)的現(xiàn)金卡,平時報銷走的現(xiàn)金,比如報銷金額1000現(xiàn)金賬戶減少1000,實際只有500的票,賬上貸現(xiàn)金500,這樣的話外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬的差額,外賬現(xiàn)金越來越多,這個現(xiàn)金賬戶怎么調(diào)賬?第二個現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發(fā)放不一樣,他為了不交個稅,差額部分做的借現(xiàn)金,貸銀行,導致現(xiàn)金越來越多。
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發(fā)票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發(fā)票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
(房產(chǎn)中介行業(yè)) 20年-21年個人費用公賬支付(16個人):往來款、服務(wù)費、活動費等(90%無發(fā)票,只有銀行支付憑證 借:其他應(yīng)收款--個人 貸:銀行存款 24年1月調(diào)賬: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款--個人 老師,請問: 1、這家房產(chǎn)中介,之前會計掛其他應(yīng)收-個人,導致賬上有71萬多(到現(xiàn)在3年多了),現(xiàn)在想調(diào)平(都用銀行存款付了),可以如上面分錄調(diào)到管理費用里去嗎? 2、有一筆21年2月借的短期借款(向其他公司借的),調(diào)賬可以:借:短期借款 貸:其他應(yīng)付款--法人嗎?法人其他應(yīng)付掛賬103萬。 3、因為公司實收資本1.1萬,會計把公司的各種費用支出掛法人其他應(yīng)付款(賬上103萬),現(xiàn)在企業(yè)無法歸還給法人,因為自22年1月起沒開發(fā)票,收入也沒進公賬,請問欠法人的款怎么平賬?謝謝!
公司個別領(lǐng)導,報銷時無發(fā)票,客觀原因無發(fā)票或主管原因不收集發(fā)票,導致他頭上往來欠款幾十萬,這幾十萬確定無發(fā)票了,先白條入賬管理費用?匯算時再調(diào)增?為了平往來賬
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
24年支付公司水電費:借管理費用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費用,應(yīng)交進項,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
那我挑一些能證明公司經(jīng)營支出的來這么做
嗯嗯,現(xiàn)在只有那樣處理了