你好,你賬上記入的時候如何做的分錄,紅字沖減,然后按正確的重新做,就沒有余額了。
18年的時候,有一筆是待抵扣進項,把它做成了進項抵扣了 實際上是沒抵扣的,現在怎么調賬呢?
老師,進項稅額來發(fā)票記賬了,抵扣了該怎么做分錄呢
銷項報稅正確,記賬的上個月增值稅報稅正確,記賬時記銷項時寫錯了,少記了,這個月怎么做賬調過來; 上個月報稅正確,也交稅了,記賬時粗心,專票進項少記了一筆,這個月怎么做賬調過來;進上個月待抵扣進項稅額轉出:借:應交稅費–應交增值稅(進項稅額)貸:應交稅費–待抵扣進項稅額 做賬時粗心寫錯金額了,這個月怎么改 上個月增值稅申報正確,一個普通發(fā)票做賬時沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉材料應交稅費–待抵扣進項稅額 貸:銀行存款,這個月怎么改正確呢
老師,進項稅做賬,記在待認證進項稅額里,后期發(fā)現不能抵扣,可是報稅時,已經抵扣了。請問怎么做分錄
老師這是之前去年抵扣了現在進項轉出怎么寫分錄以前是外賬做的外賬也沒有記進項抵扣的分錄
老師,請問我報個稅的時候怎么有個減免表了,以前都沒有了
原料按實際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務,現在在零申報法人的個人所得稅,但是現在法人去了另一個企業(yè)當員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數)×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應抵扣的增值稅進項稅額合計數(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
做現金流量表年報的時候需要用到哪些表
24年支付公司水電費:借管理費用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費用,應交進項,貸應付賬款,現在發(fā)現錯誤要怎么調賬
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
找不到哪筆分錄做錯了,別人記得賬,發(fā)票太多了
你好,那就計入營業(yè)外收支