你好,是的,就是這樣做
老師我在當(dāng)月計提增值稅時候,做的分錄是借:應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,次月繳納時候是,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,可是查賬的時候這個轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額,不應(yīng)該是平了嗎,請老師詳細指導(dǎo)
老師。建筑勞務(wù)公司,增值稅預(yù)繳的時候做了 借應(yīng)交稅費-增值稅-預(yù)繳增值稅。貸銀行存款。在月末報稅交稅時,借 應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。是否應(yīng)該再做一步,借:應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 是否要做這一步呢
繳納增值稅做賬;借應(yīng)交稅費_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費_未交增值稅 繳納時;借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
上月未交的增值稅做賬是時:借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納增值稅后做賬時 是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
繳納增值稅,應(yīng)該如何做分錄呢,借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款,還是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅已交稅金貸銀行存款呢
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
19-22年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
19-23年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
老師 我發(fā)現(xiàn)2023年度匯算清繳中 研發(fā)費用加計扣除中48、49扣除項金額寫填顛倒了,需要更正,23年度匯算清繳后應(yīng)補金額3454.65元,更正后金額也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再補繳稅款了對嗎
扣完個稅的工資表還能在系統(tǒng)上修改嗎
批發(fā)零售酒水飲料小超市企業(yè)所得稅稅負率多少
老師,工商年檢表,這個納稅總額是在財務(wù)報表取數(shù)還是納稅申報表取數(shù)填?在那一欄? 老師回復(fù)了,是去找哪個表?你好,去找到增值稅附加稅印花稅,企業(yè)所得稅,消費稅,資源稅等這些所有稅款,看最后一行應(yīng)補稅款, 前提是你得繳納了才行 購置稅,契稅,這些都需要放進去
19-22年度工商年報中有用工信息部分數(shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,(高校畢業(yè)人數(shù)錯誤的理解為高校學(xué)歷人數(shù),每一期都填寫了經(jīng)營者1人)25年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補貼等事項可以不做修正了嗎
年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn),你平時計提,然后支付就可以了。