沒事的,報(bào)表數(shù)字沒錯(cuò)就行
我們實(shí)際是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,然后上一年出審計(jì)報(bào)告時(shí),事務(wù)所給我們出成企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年,我們換了一家所出報(bào)告,對(duì)方也要給我們按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則出具報(bào)告
老師,審計(jì)報(bào)告按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備編制有區(qū)別嗎?
有的財(cái)報(bào)明明就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的,審計(jì)報(bào)告卻要寫本財(cái)務(wù)報(bào)表是按照國(guó)家頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》編制的,或者明明是按會(huì)計(jì)制度編制的,審計(jì)報(bào)告也是寫按照準(zhǔn)則和制度,為什么不能就只寫按哪一個(gè)編制的呢
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是審計(jì)按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則出的報(bào)告,那我們匯算清繳按照審計(jì)的報(bào)表進(jìn)行申報(bào)嘛
我們按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,審計(jì)報(bào)告上說編制基礎(chǔ)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)沒關(guān)系嗎
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請(qǐng)寫明填列哪一類和金額,謝謝
老師,零售業(yè)結(jié)業(yè)做稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表科目余額,存貨17485,應(yīng)付賬款15179,未分配利潤(rùn)2305,應(yīng)該怎樣做分錄沖平才能提交稅所?具體分錄是
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問填入支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出是2500元嗎?
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn),辦公樓和機(jī)器設(shè)備,怎么交稅?計(jì)稅依據(jù)?
老師你好,外賬工作內(nèi)容都有那些
稅收稅收編碼3502后面幾個(gè)0?
老師我用的財(cái)務(wù)軟件做賬有8個(gè)月了,但一直在購(gòu)進(jìn)原材料和庫(kù)存商品時(shí)都沒有設(shè)數(shù)量加單位,我現(xiàn)在加上可以嗎
收到的其他公司轉(zhuǎn)來的往來款計(jì)入現(xiàn)金流量表哪一類
老師,公司員工有其他經(jīng)營(yíng)所得,公司需要交稅嗎?還是這個(gè)員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤注銷了,現(xiàn)在開票是在電子稅務(wù)局上開票,之前的稅控盤服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還在繳納,說是開票有任何問題咨詢12366都是轉(zhuǎn)接他們服務(wù),一年費(fèi)用400., 對(duì)方給開票注明會(huì)員費(fèi),這個(gè)費(fèi)用還能抵扣增值稅嗎?