你好,開0稅率的發(fā)票。免稅不退稅。
@答疑老師,我公司一單出口貨物是0退稅率,這種情況下,相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理,是做抵扣嗎?對(duì)應(yīng)外銷發(fā)票是怎么開,是開0稅點(diǎn)還是13點(diǎn)
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),上月出口一批貨物,其中大部分貨物是零退稅率的,小部分是13%退稅率的,請(qǐng)問這批貨物在出口退稅管理系統(tǒng)是全部申報(bào)還是只申報(bào)13%退稅率的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理
生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)的貨物,貨物出口退稅率為13%,應(yīng)該怎么開票呢?
生產(chǎn)型企業(yè)在做一般貨物出口退稅的時(shí)候 征稅率13 退稅率也是13 申報(bào)出口退稅之后要對(duì)這部分出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧?
老師外貿(mào)企業(yè),出口貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13%,退稅率9%,稅額那部分差額怎么處理,計(jì)入成本還是?
老師,你好,申報(bào)增值稅時(shí)異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,這個(gè)提示咋回事?因?yàn)槲覀児?yīng)商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,就是申報(bào)增值稅提交不了
對(duì)方公司款對(duì)公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個(gè)公司,她說要開另外一個(gè)公司,不要開到這個(gè)公司來,現(xiàn)在怎么處理好?
4月計(jì)提的工資,借管理費(fèi)用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來,5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請(qǐng)問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬,計(jì)什么科目好些
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng)的,是不是直接提交報(bào)表就可以了呀還有在填其他報(bào)表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個(gè)科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個(gè)場(chǎng)地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費(fèi)用是不是都做入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)啊
印花稅和企業(yè)所得水怎么計(jì)提
外銷發(fā)票什么情況下開13%的發(fā)票
你好,出口不免稅也不退稅的情況。