差額是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
外貿(mào)企業(yè)。計(jì)提退稅款和實(shí)際收到的退稅款有差額。請(qǐng)問差額部分轉(zhuǎn)入成本的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—出口銷售成本。。。(差額) 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(差額) 還是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 呢??
老師,外貿(mào)企業(yè),一般納稅人,出口免稅,進(jìn)項(xiàng)退稅,那購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)賬稅額入賬時(shí),是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,銷項(xiàng)稅額計(jì)入成本,這個(gè)怎么理解呢??jī)?nèi)銷的銷項(xiàng)不計(jì)入成本啊。外貿(mào)企業(yè)征退稅率只差,也計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)不是不計(jì)入成本 嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,銷項(xiàng)稅額計(jì)入成本,這個(gè)怎么理解呢??jī)?nèi)銷的銷項(xiàng)不計(jì)入成本啊。外貿(mào)企業(yè)征退稅率只差,也計(jì)入成本,進(jìn)項(xiàng)不是不計(jì)入成本 嗎?
請(qǐng)問外貿(mào)公司出口貨物購(gòu)進(jìn)的稅率和退稅率都是13%.購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?那個(gè)增值稅的明細(xì)科目是寫進(jìn)項(xiàng)稅額,還是直接就寫出口退稅。
第五題為什么,11月份月末是在產(chǎn)品成本=期初固定數(shù)(3441),而12月末是30*102。完工產(chǎn)品也用同樣的疑惑
老師,那個(gè)小規(guī)模納稅人開數(shù)電專票直接在電子稅務(wù)局那個(gè)發(fā)票業(yè)務(wù)里直接開就行也,不需要再去認(rèn)定啥的也
老師,我叔叔在長(zhǎng)沙買了社保 他現(xiàn)在要填寫靈活就業(yè),我不知道怎么填寫 您能指導(dǎo)一下我嗎
個(gè)體戶法人微信收款(未申報(bào)),微信提現(xiàn)到個(gè)人卡 交易頻繁,卡被凍結(jié),銀行詢問微信資金來源,后續(xù)應(yīng)該怎么處理?
老師好,請(qǐng)幫我寫下這題的分錄,謝謝老師
老師 第二小問 答案是 還應(yīng)考慮存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的完整性 我可以答 還應(yīng)該檢查存貨狀態(tài)嗎 不答考慮完整性嗎
老師,個(gè)體戶要季度報(bào)稅增值稅嗎?
新買的車輛,然后裝了加高幫和GPS,這個(gè)費(fèi)用要不要加入車的成本里面,賬務(wù)怎么處理。
老師,我單位酒店,房屋租賃的,租賃要交印花稅嗎
老師好,制造業(yè) 外購(gòu)成品酸菜按照9%開進(jìn)項(xiàng)票,公司采用成本法核算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(生產(chǎn)醬 原料有大豆 面粉),銷售商品時(shí)轉(zhuǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷售酸菜怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?