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上月工資多計提了,次月沒有多發(fā)放工資。本月調整時,可以只沖銷多計提的部分嗎?還是要先把原來計提的全部紅沖,然后再做一個正常的分錄

2025-06-12 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-12 17:18

你好,可以的,操作沒問題。可以只做多的部分。

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快賬用戶6230 追問 2025-06-12 17:36

那這樣是不是會出現(xiàn),上月的費用比實際的高了,本月的費用做少了

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齊紅老師 解答 2025-06-12 17:36

你好,是的,只是實操中,一般不跨年就沒事。

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快賬用戶6230 追問 2025-06-12 17:45

這種有沒有影響呢

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齊紅老師 解答 2025-06-12 17:47

你好,沒問題的,不用擔心。

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你好,可以的,操作沒問題??梢灾蛔龆嗟牟糠?。
2025-06-12
多計提的沖掉就可以了,同學。
2020-12-30
中午好啊,您公司這個正好計提和發(fā)放金額一致,我公司的上月預提就是一個估計數(shù),下月發(fā)放人事給我的工資表不一樣,我就先把上月沖回,再按工資表計提。咱公司這個可能是人事先計算好了給財務,其實下月也可以不沖回的,因為金額一樣,那個沖回就是這個同事的習慣了
2023-04-30
是的,下個月做發(fā)放的時候還另外再補提或者紅沖多計提的工資部分,不然就不平
2025-01-06
同學,您好,直接做紅沖的分錄就可以了。
2020-10-10
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