你好,可以先不用更正。
老師我是新手會計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對,那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題???這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題 還會不會要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,2019年11月時(shí)etc卡開的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺上沒有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬,但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺上19年的11月的電子普票出來了十幾張,能抵扣稅金30元左右,因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺也沒有顯示信息,所以全額按管理費(fèi)用etc過路費(fèi)入賬了,沒抵扣,如果現(xiàn)在2021年了,抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào),我不想為30元再去更正2019年年報(bào),不低扣稅金,金額也不多,一直不勾選認(rèn)證以后長時(shí)間是滯留票,稅務(wù)上管嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除:我們賬上把房租計(jì)入研發(fā)支出,但是房租不能進(jìn)行加計(jì)扣除。ICP年報(bào)填的研究費(fèi)用包括了房租。財(cái)報(bào)年報(bào)利潤表也包括了房租。企業(yè)所得稅匯算清繳去掉了房租,因他不允許加計(jì)扣除,此之外用于研發(fā)的電子設(shè)備折舊費(fèi),沒進(jìn)行加計(jì)扣除,匯算清繳加計(jì)扣除時(shí)把房租和電子設(shè)備折舊費(fèi)都進(jìn)行了剔除?;鹁婺陥?bào)里企業(yè)年報(bào)研發(fā)費(fèi)用沒有剔除房租和折舊費(fèi),跟利潤表里研究費(fèi)用一致,跟企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)表研發(fā)費(fèi)用不一致?;鹁婺陥?bào)里的企業(yè)發(fā)展情況報(bào)表只剔除了房租費(fèi),這樣三個(gè)報(bào)表填寫情況,可以嗎,現(xiàn)在可以改的只有企業(yè)發(fā)展情況報(bào)表,這里的研究費(fèi)用和利潤表一致還是企業(yè)所得稅匯算清繳歸集的研究費(fèi)用一致合適。今年高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審擔(dān)心
老師,你好,申報(bào)增值稅時(shí)異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,這個(gè)提示咋回事?因?yàn)槲覀児?yīng)商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,就是申報(bào)增值稅提交不了
對方公司款對公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個(gè)公司,她說要開另外一個(gè)公司,不要開到這個(gè)公司來,現(xiàn)在怎么處理好?
4月計(jì)提的工資,借管理費(fèi)用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來,5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬,計(jì)什么科目好些
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷項(xiàng)沒進(jìn)項(xiàng)的,是不是直接提交報(bào)表就可以了呀還有在填其他報(bào)表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在借方表示是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個(gè)科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個(gè)場地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費(fèi)用是不是都做入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
老師,我同事上個(gè)月申報(bào)增值稅表的時(shí)候高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個(gè)月的高鐵票合計(jì)一起申報(bào)啊
印花稅和企業(yè)所得水怎么計(jì)提
24年公司買了理財(cái)15萬,借銀行存款基本戶 貸銀行存款——理財(cái)。25年贖回時(shí)把收益計(jì)入了投資收益,分錄寫的借銀行存款基本戶15萬 借投資收益5000,貸銀行存款——理財(cái)。 審計(jì)出24年審計(jì)報(bào)告時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表把買的15萬理財(cái)計(jì)入了交易性金融資產(chǎn)。這個(gè)是對的嗎,為什么呀,那我們公司不需要做些什么了吧
問的問題多,題海沒辦法提問了
你好,老師也是按個(gè)數(shù)來算的,你追問跟之前沒關(guān)系的問題,老師也只能算一個(gè),所以麻煩你下次重新提問,謝謝。 是對的了,這個(gè)沒問題,不需要做其他的。