更正申報就行了哈
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務費用和營業(yè)外收入,導致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數據報,不理會本年累計那邊的數據嗎?
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導致入財務報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務局把上年度的財務報表也更正了嗎?
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財務報表中的資產負債表申報有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報,請問還資產負債表需要更正申報嗎?還是申報第二季度財務報表時直接改成正確數字就可以了?謝謝!
老師,稅局檢查后補去年的收入,補稅時大廳人員更正了增值稅申報表和企業(yè)所得稅年報,這個需不需要更正企業(yè)所得稅季報和財務報表季報和年報?
老師,稅局檢查后補去年的收入,補稅時大廳人員更正了增值稅申報表和企業(yè)所得稅年報,這個需不需要更正企業(yè)所得稅季報和財務報表季報和年報?
老師好,我們是醫(yī)療器械銷售公司(小微企業(yè)小規(guī)模),24年購入振蕩器4000元,給了醫(yī)院用當時不知道能不能收回款來就記在庫存商品里。現(xiàn)在領導說這個當時應該入在銷售費用里,說是醫(yī)院不給錢。老師請問這個應該怎么賬務處理現(xiàn)在。麻煩老師寫的詳細點吧?
老師,你好,申報增值稅時異常憑證轉出申報數據與實際不符,這個提示咋回事?因為我們供應商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進項稅額轉出,已經去稅局拿了稅務事項通知書,就是申報增值稅提交不了
對方公司款對公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個公司,她說要開另外一個公司,不要開到這個公司來,現(xiàn)在怎么處理好?
4月計提的工資,借管理費用職工薪酬 貸應付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來,5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應付款社保
老師你好!請問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬,計什么科目好些
老師,我同事上個月申報增值稅表的時候高鐵票的進項稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個月的高鐵票合計一起申報呢
老師一般納稅人,電子稅務局里面有銷項沒進項的,是不是直接提交報表就可以了呀還有在填其他報表嗎?
老師,月末結轉增值稅時進項大于銷項,在借方表示是用應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅呢,還是用應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,還是這兩個科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個場地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費用是不是都做入“管理費用—開辦費”?
老師,我同事上個月申報增值稅表的時候高鐵票的進項稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個月的高鐵票合計一起申報啊