那個直接計入銷售費用
老師好,我們是醫(yī)療器械銷售公司(小微企業(yè)小規(guī)模),24年購入振蕩器4000元,給了醫(yī)院用當(dāng)時不知道能不能收回款來就記在庫存商品里?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說這個當(dāng)時應(yīng)該入在銷售費用里,說是醫(yī)院不給錢。老師請問這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理現(xiàn)在。麻煩老師寫的詳細(xì)點吧?
老師,你好,申報增值稅時異常憑證轉(zhuǎn)出申報數(shù)據(jù)與實際不符,這個提示咋回事?因為我們供應(yīng)商注銷了,現(xiàn)在我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項通知書,就是申報增值稅提交不了
對方公司款對公打貨款給我司,但現(xiàn)在要開票給他們這個公司,她說要開另外一個公司,不要開到這個公司來,現(xiàn)在怎么處理好?
4月計提的工資,借管理費用職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬,五月賬上沒錢發(fā)不出來,5月就不用做什么分錄嗎,6月賬上有錢,再借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好!請問下廠房宿舍20套衛(wèi)浴柜金額6萬,計什么科目好些
老師,我同事上個月申報增值稅表的時候高鐵票的進項稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個月的高鐵票合計一起申報呢
老師一般納稅人,電子稅務(wù)局里面有銷項沒進項的,是不是直接提交報表就可以了呀還有在填其他報表嗎?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時進項大于銷項,在借方表示是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢,還是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是這兩個科目都可以。
老師,您好!我們租賃了一個場地,正在裝修改造,在這期間發(fā)生的管理費用是不是都做入“管理費用—開辦費”?
老師,我同事上個月申報增值稅表的時候高鐵票的進項稅額沒有填在附表二里面 是不管還是和這個月的高鐵票合計一起申報啊