你好,這個(gè)其實(shí)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度,不需要單獨(dú)另外做分錄。申報(bào)表上留抵就好了。
本月有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,且銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的差額大于0,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒有抵扣完,到了期末產(chǎn)生了留抵稅額應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好,我上期,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項(xiàng)稅額,并且這個(gè)銷項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師,本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末有留抵稅額,月末需要做什么分錄嗎?
老師,期末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是,有留抵稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么些分錄呢
老師好,五月份的時(shí)候我同一張報(bào)關(guān)單開兩張發(fā)票,然后在六月份的時(shí)候沖紅了,增值稅怎么報(bào)呀?
涉及發(fā)票抬頭是自然人不能抵扣公司企業(yè)所得稅的政策文件依據(jù)有嗎?
老師,2025年01月所屬期個(gè)稅申報(bào)有誤,后續(xù)月份都已經(jīng)申報(bào)了,新增不了人員,可以作廢掉2-5月的申報(bào)嗎,我更正01月的申報(bào)以后,再后續(xù)申報(bào)2-5月的
老師,我想問下,公司是生產(chǎn)型企業(yè),有其他進(jìn)項(xiàng)票,但是不是材料票的進(jìn)項(xiàng),開出去的銷售發(fā)票可以抵扣嘛,不一定非要一對(duì)一噻
代扣的個(gè)人社保應(yīng)記入應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)收款?
老師, 請(qǐng)問皮蛋免稅嗎
老師,汽車租賃,是不是可以按百分9和百分之13嗎?
老師,算日利率這邊按照365算還是360
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)收入怎么做賬務(wù)處理
老師,那我上期留抵我轉(zhuǎn)到了未交增值稅 那這次我是不是直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(上期留底的金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 以后有多少直接轉(zhuǎn)出多少唄?
你好,可以的,可以這樣做。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。