你好,可以的。你更正1月的,系統(tǒng)就會讓你更正后面的。
老師,我剛申報了印花稅,已經(jīng)繳納了,按次申報的,稅款所屬期我寫了9月份,然后產(chǎn)生了10元滯納金,那我作廢申報重新申報繳納有用嗎,我想把稅款所屬期改10月
老師,我12月份發(fā)現(xiàn)2月份的稅務(wù)申報表錯了,然后我更正申報,發(fā)現(xiàn)后邊月份的報表合計數(shù)還是以前沒有更正的合計數(shù),難道還要把以后月份的都重新更正嗎
老師,我個稅申報出現(xiàn)如下提示,我2月份的個稅申報錯誤,去稅務(wù)局更正了以后,出現(xiàn)如下提示,怎么解決? “獲取反饋”操作完成。 申報反饋信息:【綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報表】為累計申報,系統(tǒng)檢測到您稅款所屬期為【2】月的申報數(shù)據(jù)發(fā)生了變動,請同步更正【2】月后的申報數(shù)據(jù)。
老師我更正2月份的個稅,然后,4月份也要更正,在更正4月份時候,提示,2月份的申報未同步,可是我返回2月份時候,已經(jīng)申報可以了,那在哪里點擊更新呢?
我是新來的,員工的年終獎5萬,在2023年沒有發(fā),打算2024.2月發(fā),請問老師,個人所得稅申報還能綜合申報嗎?另外2月份我已經(jīng)做完1月的工資申報了,2月份還能申報一次嗎?
怎么做合并資產(chǎn)負(fù)債表
請問,原材料庫存比實際偏大,應(yīng)付帳款貸方不少遺留未付,實際無須付的款項,兩者可以對沖嗎
工商年報數(shù)據(jù)比對一般只比對前一年數(shù)據(jù)對嗎?比如說25年6月份填填報24年數(shù)據(jù),那么只會比對這一年的數(shù)據(jù)是否有問題,一般不會比對往期申報數(shù)據(jù)是否有誤對嗎?
老師個人獨(dú)資企業(yè)不能升級公司政策依據(jù)是哪個
我是銷售方,進(jìn)貨方轉(zhuǎn)入56萬,發(fā)貨了30萬,還差20萬沒有發(fā)貨,怎么入賬
19-22年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,沒有跳出異常,1、25年以后還會跳出異常嗎?小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項2、可以不做修正了嗎?麻煩老師解答下兩個問題謝謝了
老師 我們是小規(guī)模的物業(yè)公司 營業(yè)執(zhí)照上沒有清雪這一項 但是接了一個清雪的活 對方給錢是。 我給開了一張發(fā)票 生活服務(wù)—清雪費(fèi) 分錄寫 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 這樣可以嗎?
19-23年度工商年報中有用工信息部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤沒有跳出異常,(錯誤的理解了高校畢業(yè)人數(shù),實際是0填成經(jīng)營者1人了)年以后還會跳出異常嗎小企業(yè)也并沒有用于補(bǔ)貼等事項可以不做修嗎?
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,是按3%減2%繳納,還是啥呢
發(fā)票票種:增值稅專用發(fā)票 這是不是指的是紙質(zhì)發(fā)票?
我是新增人員
你好,也是一樣更正了。
不允許新增,提示后續(xù)月份已經(jīng)申報了
你好,你要刪除之前的,不能直接修改?;蛘吣銌栂履隳沁?2366,看當(dāng)?shù)赜袥]有別的要求。
老師,或者1月份的新增人員,我放到5月申報行不
你好,你幾月開始給他發(fā)的工資
2024年12月份的,
h這樣子的話放到5月份。不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
那只能去大廳改了
謝謝老師了】
你好,不用客氣的了。